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收到18年終醫(yī)保清算的錢 直接寫借銀行存款 貸管理費用 可以么
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2019-04-13
老師,行業(yè)協(xié)會撥給會員企業(yè)用于組織活動的經(jīng)費,借 銀行存款,貸 管理費用,對嗎?
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2020-06-17
老師你好,主營煤炭,每次進貨銷貨后都會有溢余,是做庫存商品盤盈,然后沖管理費用嗎?謝謝!
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2022-01-18
老師,公司繳納房租的時候,直接借管理費用,貸銀行存款嗎?直接是不單獨寫稅費嗎?
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2020-03-26
請問手機可以一次性攤銷嗎? 限制金額嗎? 就計入 借管理費用 貸銀行存款 可以嗎?
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2019-12-25
借:管理費用-社保,貸:銀行存款,是正確的嘛
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2019-05-27
?老師, 年末清點了一批報廢的庫存商品,我可以直接做到管理費用的盤盈盤虧嗎
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2020-01-09
2022年付了2022年3月至2023年3月的電費,今年4月收退還2023年1月至3月的電費款,老板讓借銀行存款,貸管理費用這里為負數(shù),可以嗎,具體怎么做
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2023-05-17
公司支付給職工的一次性傷殘就業(yè)補助金怎么記賬?。恐苯? 借:管理費用 貸:銀行存款 行嗎?如果走計提 具體要怎么計提 有規(guī)定嗎?什么時候計提 計提多少?
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2016-11-30
老師好,公司之前幫幾個外人交的有社保,一直走的費用繳納社保,直接借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在要問這些人要這些款,怎么給計提,收到款沖回呢?
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2019-12-27
工會籌備金需要計提嗎? 還是直接:借管理費用,貸銀行存款?
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2020-07-05
請問老師,如果是發(fā)完工資做的賬,可以直接記 借:管理費用-工資 貸:銀行存款嗎?
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2019-12-09
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數(shù)?
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2020-12-08