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稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)交費(fèi)的當(dāng)期應(yīng)納稅額是0,可以做憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用嗎?還是非要等到抵扣的當(dāng)期才能做憑證?
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2020-07-11
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請(qǐng)問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬(wàn)元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
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2019-06-20
管理部門買空調(diào)自用取得增值稅發(fā)票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-03-14
老師開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)抵減增值稅科目怎么做,是不是收到發(fā)票借:管理費(fèi) 貸:銀行存款 抵減時(shí)做:借應(yīng)交增值稅--減免稅 貸:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
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2018-01-26
老師您好“”現(xiàn)在車票抵扣,比如火車票300元,汽車票200元,該怎么記賬呢?借:管理費(fèi)用 458.72應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅41.28(算法:500/(1+9%)*9%)貸:銀行存款500
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2019-07-31
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項(xiàng)專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2019-10-08
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
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2021-07-06
增值稅專用發(fā)票已到企業(yè)但本月不認(rèn)證抵扣的帳務(wù)處理方法,求方法。
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2017-03-15
管理不善,增值稅那不得抵扣,企業(yè)所得稅這里可扣除?
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2018-12-22
管理不善,增值稅那不得抵扣,企業(yè)所得稅這里可扣除?
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2018-12-22
公司補(bǔ)助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對(duì)公司財(cái)稅的影響是?
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2019-04-07
請(qǐng)問老師 公司員工出差有補(bǔ)助100元,是計(jì)入工資薪金放發(fā)並繳納個(gè)人所得稅嗎?還是可以直接報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),無(wú)票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
當(dāng)期沒有抵扣員工出差的機(jī)票行程單,當(dāng)時(shí)的分錄做借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:銀行存款 等以后抵扣時(shí)做借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 這個(gè)分錄正確嗎
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2020-06-05
老師, 你好。我公司是建筑行業(yè),如果給項(xiàng)目部人員購(gòu)買的商業(yè)意外險(xiǎn)之類的,取得增值增值稅專用發(fā)票,是可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的吧。如果是管理人員購(gòu)買的商業(yè)保險(xiǎn),取得的增值稅專用發(fā)票,能否進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理,應(yīng)如何賬務(wù)處理?謝謝。
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2020-06-04
法人買的手機(jī),開單位名稱,專票,能抵扣嗎,進(jìn)進(jìn)管理費(fèi)用嗎
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2020-05-18
老師,增值稅專用發(fā)票的開票人為管理員這樣可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
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2019-07-22
老師,想問下,報(bào)完12月的增值稅發(fā)現(xiàn)有兩張12月的管理費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票沒有勾選認(rèn)證抵扣怎么辦 ?沒有勾選抵扣是不是不能入12月的賬了?
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2020-01-08
老師,想問下,報(bào)完12月的增值稅發(fā)現(xiàn)有兩家12月的管理費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票沒有抵扣怎么辦?
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2020-01-08
您好,我想咨詢一下。我公司本來(lái)是按照簡(jiǎn)易辦法3%的稅率開具發(fā)票,但是會(huì)計(jì)失誤按6%開具發(fā)票并繳納了增值稅及附加稅,現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)行紅沖、重開發(fā)票的辦法進(jìn)行了增值稅抵扣??墒嵌嗬U納附加稅是怎么抵扣的呢,是在抵減增值稅的同時(shí)已經(jīng)抵減,還是當(dāng)增值稅抵減完畢后,從發(fā)生的增值稅中抵扣呢
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2019-09-20