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3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設(shè)非獨(dú)立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨(dú)下列業(yè)務(wù); ①向米首價(jià)南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨(dú)立核算門市部向消費(fèi)者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計(jì)金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價(jià)為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨(dú)立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨(dú)收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項(xiàng)鏈(尤向類工藝項(xiàng)鏈的銷售價(jià)格),委托方提供黃金20,足金不含稅價(jià)格 265.18元/克,加工炎含預(yù) 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費(fèi)稅稅率少 10% (!)業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費(fèi)稅多少 (2)業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費(fèi)稅當(dāng)少 (3)業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費(fèi)稅多少 (4)業(yè)務(wù)①成納消費(fèi)稅多少
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2022-12-07
請問老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司代收代繳電費(fèi),電網(wǎng)公司開普票/專票給我們,我們在開發(fā)票給客戶發(fā)票,如果我們開專票給客戶那我們的稅款就能抵消,但是如果開普票的話就會(huì)產(chǎn)生13%的稅率,請問該怎么處理,按理代收代繳我們不應(yīng)該交稅,謝謝!
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2019-09-02
老師好!請教:我們以前申請免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營,補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請教分錄怎么寫, ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝?。?!
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2018-12-28
微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
某公司為擴(kuò)大生產(chǎn),擬購置設(shè)備一臺,成本為150 000元,使用6年。項(xiàng)計(jì)凈張值為15000元,直線法計(jì)提折1舊。無建設(shè)期。投產(chǎn)后,每年增加營業(yè)收入90 000元,增加付現(xiàn)成本53 000元。貼現(xiàn)率為10%,投資者必要報(bào)酬率為15%。所得稅稅車為25%。計(jì)算上述的內(nèi)含報(bào)酬率。
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2024-04-02
老師你好!我是夏邑縣欣誠保安公司李會(huì)計(jì)。我司是小規(guī)模納稅.可我公司對應(yīng)的業(yè)務(wù)單位都是一般納稅人每月要開專票到稅務(wù)局去開非常麻煩、稅務(wù)局叫我公司升一般納稅人、我們實(shí)行差額開票征收率為5%。老師我想征求下你的見意
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2016-08-27
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬,個(gè)稅1萬,扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬,計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
山東海化公司自營進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-07
宏華公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)購入A材500KG,8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張,一為采購發(fā)票,注明價(jià)款為50萬元,增值稅額6.5萬元;另一為運(yùn)輸發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)1萬元,增值稅0.09萬元。8月20日,該材料驗(yàn)收入庫,貨款尚末支付。請做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
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2023-03-01
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得彌補(bǔ)以年年度虧損,包不包括以前年度個(gè)人稅前每月扣除費(fèi)用5000元。比如說合伙企業(yè)有2個(gè)自然人合伙人,上年度虧損10萬元,每個(gè)自然人年度稅前扣除費(fèi)用6萬,那么今年彌補(bǔ)以前年度虧損10萬元還是22萬元?
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2020-12-26
老師,我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),這時(shí)的的分錄是這樣寫 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 扣電費(fèi)的時(shí)候完整的分錄該如何寫呢?
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2019-10-20
公司8月售出貨物960元,票已開,由于產(chǎn)品問題,客戶要退貨,但是客戶貨有用了一點(diǎn),退了一部分貨,實(shí)際應(yīng)該要退他800元,但是客戶為了方便,要求用私賬轉(zhuǎn)給他扣除稅的部分(800/1.17),這樣就不用開負(fù)票,賬務(wù)也不要處理了,請問這樣的方法行得通嗎?
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2017-10-27
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)購入空調(diào)300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬元,承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅0.09萬元。求進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-03-21
一般納稅人,當(dāng)月無進(jìn)項(xiàng),前期無留抵。當(dāng)月,一般計(jì)稅方法的銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)(假定為-1萬);簡易計(jì)稅方法的銷項(xiàng)稅額為正(假定為1.5萬)。納稅申報(bào)表怎樣填寫?增值稅附稅怎樣計(jì)算(計(jì)算基數(shù)的增值稅,是以0.5萬為基礎(chǔ),還是以1.5萬為基礎(chǔ),或者其他)?
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2018-03-10
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,零售額共計(jì)為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅()萬元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
老師,我想問國稅關(guān)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代收車船稅開具的增值稅發(fā)票,在備注欄中注明了代收車船稅稅款金額,但在實(shí)際增值稅發(fā)票發(fā)生額里是沒含車船稅的金額,做賬時(shí)是否要把備注欄里車船稅金額加增值稅金額一起做為原始憑證金額。
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2016-09-13
山東海化公司自營進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-06
申請延遲繳納增值稅 如果當(dāng)月沒有辦法解決進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題那么只有在次月的時(shí)候,去稅局申請延遲繳納增值。下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來的時(shí)候,把應(yīng)繳納的增值稅做對沖,這樣也算是間接解決了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題了。不過,這個(gè)需要稅局審批
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2020-09-04
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實(shí)際算,這個(gè)是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算?
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2016-07-09