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我們企業(yè)是一般納稅人核定征收的那地稅部分個(gè)人所得稅(息稅所得怎么計(jì)提)也跟企業(yè)所得稅一樣做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 交的時(shí)候 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2017-11-07
某外籍個(gè)人受某外國公司委派于2019年8月開始赴中國擔(dān)任其駐華代表處首席代表,截止2019年12月31日未離開中國。該外籍個(gè)人2019年取得的下列所得中,屬于來源于中國境內(nèi)所得的有(?。?。 A、9月出席境內(nèi)某經(jīng)濟(jì)論壇做主題發(fā)言取得的收入 B、因在中國任職而取得的由境外總公司發(fā)放的工資收入 C、10月將其擁有的境外房產(chǎn)出租給中國一公司駐該國常設(shè)機(jī)構(gòu)取得的租金收入 D、11月將其擁有的專利技術(shù)許可給境外公司在大陸的分支機(jī)構(gòu)使用取得的收入
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2020-02-14
下面圖里的題目當(dāng)中,如果非居民在境內(nèi)工作不滿月,那么計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候以月工資按工作時(shí)間計(jì)算,不管實(shí)際發(fā)放多少嗎?比如:約翰月工資20000,4月份境內(nèi)實(shí)際工作了15天,境外工作15天。境內(nèi)實(shí)際支付了工資20000元,境外沒支付工資,這種情況應(yīng)稅所得額多少?
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2022-08-08
選項(xiàng)B:客貨兩用車依照貨車的計(jì)稅單位和年基準(zhǔn)稅額計(jì)征車船稅;選項(xiàng)D:境內(nèi)單位和個(gè)人租入外國籍船舶的,不征收車船稅;選項(xiàng)E:境內(nèi)單位和個(gè)人將船舶出租到境外的,應(yīng)依法征收車船稅。怎么理解?
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2022-11-06
老師好,想請教下我昨天報(bào)了的企業(yè)所得稅報(bào)好了,能修改嗎?我好像報(bào)錯了,我還在地稅報(bào)了個(gè)人所得稅的工資,但是我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒把工資加上去(就是工資的不是管理費(fèi)用嗎,那我就沒顯示在利潤表立,這樣可以嗎?但是我每個(gè)月又報(bào)了個(gè)人所得稅)這樣是不是有什么錯誤呢? ),這樣有影響嗎 ,
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2016-07-15
請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只需要申報(bào)個(gè)人所得稅,不用申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?個(gè)獨(dú)現(xiàn)在是查賬征收,還是核定征收?所得稅是月報(bào)還是季報(bào)?
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2022-02-02
你好,請問我是小規(guī)模納稅人,我正常申報(bào)了稅,但怎么還顯示個(gè)人所得稅 工資薪金所得未申報(bào)
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2023-06-18
公司在深圳,一個(gè)月開票就一兩次,買稅盤嗎?
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2018-11-29
根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)辦法(試行)》的規(guī)定,個(gè)人在兩處或兩處以上取得工資薪金所得的應(yīng)自行納稅申報(bào)。      應(yīng)將兩處取得工資薪金所得合并計(jì)算個(gè)人所得稅,填寫《個(gè)人所得稅月份申報(bào)表》,選擇并固定向其中一處單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅(補(bǔ)繳差額)。請問老師,這條文同樣適用于勞務(wù)報(bào)酬嗎?
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2017-02-15
核定征收有應(yīng)納所得稅的征收稅率么,稅務(wù)核定的征收稅率,服務(wù)型企業(yè)鑒定為一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是不是年度應(yīng)納稅所得額超過500萬才行
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2018-01-12
個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅怎么征收?是按照個(gè)人經(jīng)營所得征收嗎?稅務(wù)局說一般都是按照定率?
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2020-01-23
如果公司只有法人,沒有員工,該如何填寫自然人稅收管理系統(tǒng)里的綜合所得申報(bào)
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2019-11-03
個(gè)人偶爾所得的中獎怎么計(jì)征個(gè)人所得稅?
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2021-08-28
老師個(gè)體戶可以核定征收定期定額、定率征收個(gè)人所得稅,企業(yè)公司企業(yè)所得稅也可以核定定期定額、定率、查賬征收三種方式嗎
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2022-03-19
建筑行業(yè),所得稅專管員核成按:銷售額*8%*25%繳納企業(yè)所得稅,這種征收方式還能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?如果享受優(yōu)惠,是:銷售額*8%*50%*20%那
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2017-03-28
一般納稅人 執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅會計(jì)分錄如何計(jì)提和交納這部分增值稅?還涉及收入和所得稅嗎?一般納稅人執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報(bào)或季報(bào)的稅收管理程序,計(jì)提和交納這部分增值稅。此外,還涉及收入和所得稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報(bào)或季報(bào)的稅收管理程序,計(jì)提和交納收入稅和所得稅。無票銷售沖減了當(dāng)期的收入和進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了,分錄如何做?
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2023-04-14
企業(yè)所得稅紙質(zhì)報(bào)稅是去國稅嗎
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2017-04-18
境外稅前所得額為什么是利潤+已交稅的部分呢?是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是價(jià)內(nèi)稅嗎?
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2020-07-25
2019年王先生在中國銀行倫敦分行工作,取得薪水30萬人民幣。請問:王先生的此項(xiàng)所得是不是來源于中國境內(nèi)的所得?
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2020-06-14
老師,個(gè)人所得稅是核定征收,季度超過9萬,是超過的部分繳納個(gè)人所得稅,還是全額征收,謝謝
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2019-07-05