A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動產適用增值稅稅率為16%,無形資產適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對方個人現(xiàn)金,無銷售票 是一般納稅人 這個貨車之前有抵扣項 我查了查抵扣過17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對嗎?
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2019-04-20
我想問您一個關于稅務報表的問題,我4月份收到的發(fā)票也正常認證了,可是在五月份的時候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來了,但是五月份稅表2那我應該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報,所以系統(tǒng)顯示如果要認證只能認證在7月,因為今天要開銷項,所以我今天要先認證了,那此進項7月抵不完,則留在8月抵8月我開的銷項,這樣對嗎?
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2019-08-01
(一)目的:練習無形資產取得、攤銷、出租的核算。
(二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關無形資產的業(yè)務如下:
1.接受A公司以商標權向本企業(yè)投資,雙方作價 300000 元(不含稅),增值稅稅率
6%,使用期為 5年。該商標權已投入使用。
2. 購入某項專有技術,雙方議定結算價格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用,攤銷期限為10年。
3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項專有技術,收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。
要求編寫會計分錄
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2023-12-06
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費,購稅盤480是做辦公費嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設職工食堂,則轉出的進項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產發(fā)票入固定資產時用分開稅額嗎?借:固定資產100000 借:進項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
自然人申報生產經營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設立日期,無法判斷稅款所屬期起,請在單位信息里手動點擊更新獲取, 但是點了單位信息,征收方式是空的,點擊更新,提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作?
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2020-04-13
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報時系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報,到做一月份帳時才沖了收入,可四月季報時系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報了?謝謝!
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2019-04-12
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動產適用增值稅稅率為16%,無形資產適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。這個分錄要怎么做呢
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2019-01-05
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批,收取全部價款為131200元,稅務機關代開專用發(fā)票,當月貨物購進時候取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為16000元,則該建材商店本月應繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
老師請問以前的會計在16年做了一個虛增資本,借銀行存款400萬,貸實收資本400萬,然后又做了個借:其他應應款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
老師,我現(xiàn)在在的公司有點亂,電商公司,很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶,他們再去充值,充值的這些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個賬???
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2020-04-23
自然人申報生產經營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設立日期,無法判斷稅款所屬期起,請在單位信息里手動點擊更新獲取, 但是點了單位信息,征收方式是空的,點擊更新,提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作?
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2020-01-06
接上
5.月末結轉銷項 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅113.89
6.年終 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7848.06
2020年6月
7.銷售2019年購進商品55500元(含稅)。借:應收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
3.右新汽車進口公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從國外進口豪華小汽車10臺,每臺的CIF價是90萬元,進口關稅稅率是60%。9月份在國內銷售了9臺,
每臺的含稅銷售價格是226萬,價款己收,剩下的一輛留給了蔬事長自己開。己知超豪華小汽車的進口環(huán)節(jié)消費稅稅率為12%,零售環(huán)節(jié)消費稅稅率為10%。請問:請問該公司9月份應該繳納的消費稅是名少?如果零售環(huán)節(jié)的車輛購置稅是10%,請問每輛車到消貴者手中時最終交了多少稅款?
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2023-04-23
A廠為糕點廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務:
(1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元;
(2)將300盒自產糕點發(fā)放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購進食品盒一批,取得了一張增值稅專用發(fā)票,上面注明價款為5000元。
問:該企業(yè)本月應納增值稅是多公?〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
老師您好,就是在做內帳的時候,關于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17