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水費入了管理費用后,還需分攤入庫存商品嗎
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2015-12-18
老師,以前記在管理費用,后來退回錢了,借銀行存款 貸管理費用,可以嗎?這樣結轉損益管理費用是負數(shù),對嗎?
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2019-12-31
銀行存款10000預付本月在內的5個月管理部門用房租。為什么其中還包括管理費用2000元呢
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2022-05-26
那我那個買肥料的怎么記,還是要做兩筆,先做一個管理費用肥料銀行存款,在做一個專項資金的 管理費用。這樣么?
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2019-11-06
如果當月收到票,但是不抵減,就只是借,管理費用貸,銀行存款,多嗎?本月沒有銷項,
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2020-07-08
請問之前年度的穩(wěn)崗津貼做成了借銀行存款,貸管理費用(紅字),可以在現(xiàn)在的年度沖回重做嗎?
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2019-05-31
某企業(yè)6月發(fā)生下列業(yè)務: 作業(yè)銷售產(chǎn)品一批,貨款7000元,存入銀行。 2.銷路售產(chǎn)品一批,貨款100000元,已收款60000元存入銀行余額肖未收到 3.收向上月銷售款20000元,存入銀行。 4、用銀行存款1200元,預付下半年房屋租金。 5、收到購貨單位事預付貨款15000元,存入銀行。 6、以銀行存款支村本月管理費用2000元。 7.本月應付電費4000元,下月肢付 8.本月應計提借款利息500元, 要成:分別按權責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制填列下來
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2021-03-22
借:管理費用 貸:銀行存款 體現(xiàn)的是費用的增加和資產(chǎn)的減少,費用增加,資產(chǎn)減少。屬于9種經(jīng)濟業(yè)務對等式兩邊影響的哪一種類型?
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2021-11-12
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數(shù)?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01