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本月發(fā)放2018年12月份工資,個稅申報那是選舊報表還是新報表?
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2019-01-09
主營業(yè)務(wù)收入暫估分錄
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2019-06-13
3月份,運(yùn)輸費(fèi)暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款;月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本,借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本—暫估。下個月,實(shí)際支付成本時,怎么做賬?
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2019-05-21
你好 請問在深圳買社保工資填6000,買三檔每月還是交社保費(fèi)570多元嗎?
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2021-05-28
產(chǎn)企業(yè)的免抵退,這個退是每個月都可以退,還是匯算清繳後,抵不完的進(jìn)項一次性申請退稅啊
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2017-11-24
原材料暫估多了,已經(jīng)領(lǐng)用轉(zhuǎn)庫存商品或者已經(jīng)銷售出去轉(zhuǎn)成本,那么我收到發(fā)票第一種情況是沖銷生產(chǎn)成本還是庫存商品,第二種情況需要沖銷本月主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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2020-05-29
老師,沖回了原材料暫估,原材料原材料余額在貸方,主營業(yè)務(wù)成本怎么處理
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2016-12-09
老師,原材料暫估入賬,從領(lǐng)用原材料到結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,都是用的暫估;等到下月發(fā)票過來沖紅,以正確的分錄入賬。我想問一下上個月領(lǐng)用原材料到結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要調(diào)整嗎?
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2021-02-03
老師,我們之前原材料暫估10萬,單價是200,這個月來了5萬發(fā)票,單價是220,那這個差額可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料,這樣做分錄可以嗎?
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2019-04-27
建筑公司暫估成本,借:工程成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估; 沖暫估:借:工程成本-暫估(紅字),貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字);結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程成本-暫估;這樣做分錄對嗎?
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2021-03-03
你好,12月原材料暫估入賬,金額過高,并且當(dāng)月部分領(lǐng)用改批暫估材料,并且計入生產(chǎn)成本,再計入產(chǎn)品成本。1月發(fā)票來了以后金額很低,導(dǎo)致這個月這批材料余額在貸方,要如何調(diào)整差異??刹豢梢宰龀杀菊{(diào)整單生成憑證是,借 生產(chǎn)成本 貸 原材料。還是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 。還是說有其他做法?
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2021-02-02
主要就是對暫估費(fèi)用和暫估庫存不知道什么目的暫估,對本公司有什么好處這種暫估
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2017-12-03
主營業(yè)務(wù)成本可以預(yù)估嗎?
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2018-07-10
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月份收到發(fā)票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,再做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業(yè)務(wù)成本-暫估是負(fù)數(shù)
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2024-02-19
注冊資本200萬元,獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅稅率有區(qū)別嗎
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2018-03-23
2019.2月共28天,公司按法定帶薪假7天,計算工資是按28天還是30天?
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2019-03-11
老師,沒有原材料,暫估是從原材料開始暫估還是直接暫估主營業(yè)務(wù)成本
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2021-10-10
勞務(wù)公司,清包工項目,大部分成本是人工,那麼工資有些可以現(xiàn)金發(fā)放嗎
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2020-07-24
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)成本暫估可以像下面這樣分錄做么 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 ? 次月紅沖:借:主營業(yè)務(wù)成本 ??????????貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
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2021-08-18
老師請教一下,應(yīng)收款和收入做暫估,這種未開票收入我是借:應(yīng)收暫估 貸:主營業(yè)務(wù)收入銷項。那主營業(yè)務(wù)收入要暫估嗎?
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2021-07-15