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1月進(jìn)項(xiàng)200 銷(xiāo)項(xiàng)150 2月進(jìn)項(xiàng)100 銷(xiāo)項(xiàng)300 這2個(gè)月分別怎么做分錄
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2019-03-25
老師,我想在這個(gè)部門(mén)名稱(chēng)選項(xiàng)更改里面的項(xiàng)目名稱(chēng),怎么改?
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2020-02-04
老師 年報(bào)上面 應(yīng)納稅總額怎么填
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2020-03-30
債權(quán)投資-利息調(diào)整是如何產(chǎn)生的,它的實(shí)質(zhì)是什么,由于它的存在,對(duì)后續(xù)會(huì)計(jì)處理帶來(lái)什么影響,實(shí)際利率法調(diào)整的實(shí)質(zhì)到底是什么,調(diào)整的是具體什么內(nèi)容?
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2019-09-08
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎?如果適用的話(huà).個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專(zhuān)項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
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2019-01-04
調(diào)整以前年度的附加稅(城建稅)怎樣做分錄
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2017-05-10
問(wèn)題一,收入11700,稅負(fù)1%,只要交117的稅? 問(wèn)題二,是需要1583的進(jìn)項(xiàng)? 問(wèn)題三,假如留底或固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)是50,那么是交67的稅,還是找1533的進(jìn)項(xiàng),交117的稅?
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2017-10-29
物業(yè)服務(wù)費(fèi)的稅目有哪些
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2017-12-06
老師,去年的合同,今年開(kāi)票收錢(qián),要調(diào)匯算嗎?
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2023-04-20
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您。我公司小規(guī)模,開(kāi)票業(yè)務(wù)量少,沒(méi)繳過(guò)稅,工資比實(shí)際收入要高,虧損狀態(tài)。匯算清繳時(shí),工資全部調(diào)增了,要交企業(yè)所得稅,我想問(wèn)下是我填錯(cuò)表了?還是全部都會(huì)調(diào)增?但是不應(yīng)該全部都會(huì)調(diào)增吧?
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2020-05-07
資產(chǎn)負(fù)債表裡面的預(yù)付款項(xiàng)的填列中減去有關(guān)預(yù)付款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備 具體是哪些
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2019-03-12
問(wèn)題是:我公司是貿(mào)易型公司,自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品,加工企業(yè)給我公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票,然后我們賣(mài)產(chǎn)成品(有90%出口外銷(xiāo),10%內(nèi)銷(xiāo))?這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)外銷(xiāo)的產(chǎn)品如何辦理出口退稅?
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2020-04-16
老師,您好!審計(jì)調(diào)整上年年初未分配利潤(rùn),以及滾調(diào)本年年初未分配利潤(rùn),(19年的報(bào)表審計(jì)),會(huì)計(jì)需要做這兩筆調(diào)整分錄嗎?還是直接調(diào)報(bào)表呢?
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2020-04-10
匯算清繳有哪些需要納稅調(diào)整的,分別是怎么調(diào)?
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2017-04-26
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
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2021-04-15
印花稅、增值稅應(yīng)放哪個(gè)科目
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2019-10-11
你好,我是建筑項(xiàng)目承包人,項(xiàng)目是查帳征收,請(qǐng)問(wèn)公司收我1%的企業(yè)承包附征合理嗎?
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2020-06-15
請(qǐng)問(wèn)老師:發(fā)工資怎麼登出納帳本?謝謝!
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2019-07-15
我把以前的帳有依據(jù)的該調(diào)的都調(diào)完了,就是剩這個(gè)庫(kù)存商品有問(wèn)題已是多年遺留下來(lái)的,現(xiàn)在急需調(diào)整過(guò)來(lái)
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2022-02-28
一般納稅人月末銷(xiāo)項(xiàng)貸方一萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
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2017-05-20