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取得的建筑器材租賃收入需要填報(bào)增值稅申報(bào)表附表三嗎
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2017-03-05
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
增值稅納稅申報(bào)表附表二第9欄的意思?
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2019-07-09
老師,增值稅申報(bào)是先填附表一還是表二?
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2020-04-01
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表三是什么情況需要填寫?
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2020-05-07
老師好!增值稅申報(bào)表附表4加計(jì)抵減第6欄有留抵進(jìn)項(xiàng)時(shí)數(shù)據(jù)怎么填?填當(dāng)月銷項(xiàng)的10%還是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)的10%?沒留抵時(shí)是填的進(jìn)項(xiàng)10%
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2020-04-03
請(qǐng)問,最新的增值稅申報(bào)表附表(一)在第5欄中本期有負(fù)數(shù)就填寫負(fù)的吧。公司一般都是13%的銷項(xiàng),就去年開了一張6%的勞務(wù),今年紅沖了,!但填了怎么都保存不了!咋回事啊
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2019-06-05
增值稅申報(bào)表附表3是哪種情況才需要填寫的呢老師
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2019-06-05
提示錯(cuò)誤增值稅申報(bào)表附表二的第2行分?jǐn)?shù)18等于第35行的分?jǐn)?shù)減去第26行的份數(shù)。我得第35行份數(shù)是18份,26行份叔是0,第2行份數(shù)是18這哪里錯(cuò)了?
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2021-08-01
購(gòu)買方被沖紅的專票做賬后增值稅申報(bào)表附表二第20行怎么填,必須要填嗎?
1/2201
2019-08-14
您好,同求增值稅申報(bào)表附表四的填寫說明,感謝。1432801817@qq.com,謝謝
1/1049
2019-05-06
增值稅申報(bào)表附表一第6行9列應(yīng)小于等于第1、3行9列之和,怎么改?
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2020-02-20
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)表附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這一項(xiàng)的第三列本期發(fā)生額金融商品銷售轉(zhuǎn)讓與不包含金融商銷售轉(zhuǎn)讓填返了怎么辦?
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2019-08-18
這月的增值稅申報(bào)表附表一怎么填呢?有16稅和13的稅
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2019-05-06
老師,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表附表一中填列,銷項(xiàng)是負(fù)值,不允許保存,表間關(guān)系不對(duì),銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是不是和正數(shù)抵消以后填列?
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2019-06-05
今天金稅三期申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表附表三種期初數(shù)無法保存 申報(bào)后給我的異常原因代碼是1010030098000009 說是保存失敗
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2018-12-03
請(qǐng)問,最新的增值稅申報(bào)表附表(一)在第5欄中本期有負(fù)數(shù)就填寫負(fù)的吧。公司一般都是13%的銷項(xiàng),就去年開了一張6%的勞務(wù),今年紅沖了
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2019-06-05
增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)抵計(jì)額計(jì)算怎么填
1/1702
2019-11-27
增值稅申報(bào)表附表三怎么填,收派服務(wù)開6%的票
3/1650
2019-06-04
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)表附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這一項(xiàng)的第三列本期發(fā)生額應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)?
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2019-07-08