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老師我們買了兩臺空調(diào),原價9260。舊空調(diào)折價400。實付8860。原來的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應收-——空調(diào)折價400 貸其他業(yè)務收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應收款400 銀行8860對嗎?400是不是申報時候?qū)儆跓o票收入?400的稅率3%減半征收嗎
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2019-08-21
老師你好,我想問一下電費分割單開給對方的金額是否應該計入其他應收款,還是應該計其他業(yè)務收入?
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2019-09-12
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時我同樣也做暫估嗎? 借:其他應收款-柴油-車隊-車號 貸:庫存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
老師您好:單位出租一柜臺,租期是半年,每月租金2000元,滿半年一次性收齊租金。是不每個月都要做分錄:借:其他應收款 2000元 貸:其他業(yè)務收入 2000元??刹豢梢缘鹊?個月收到租金12000元時,一次做:借:銀行存款 12000元 貸:其他業(yè)務收入 12000元。
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2016-05-16
請問老師,主營業(yè)務,如果沒收到錢,就用“應收帳款”,然后其他業(yè)務收入,如果沒收到錢,就用“其他應收款”對嗎?
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2020-03-19
1月招標保證金原會計做的是借:管理費用 貸:銀行存款 退回保證金 做借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入剛接賬給紅沖了,更正為借:其他應收款貸:銀行存款。問利潤表為什么本月數(shù)沒有變動???紅沖更正與否利潤表本月數(shù)都沒有變動?不明白
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2022-04-04
其他業(yè)務收入,的收款,記入什么會計科目,是其他應收款科目,還是應收賬款科目
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2019-06-13
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。備注:請有政府會計經(jīng)驗的老師回答,謝謝。
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2021-12-02
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。@玉老師
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2021-12-02
備注:請有政府會計經(jīng)驗的老師回答,謝謝。我們出租住房給z.f使用,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。
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2021-12-02
2018年的賬務: 借:其他應收款 161.22 貸:其他業(yè)務收入 138.98 應交稅費-銷項稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應收款 161.22 因發(fā)票開錯,2019年紅沖此賬務,如何做賬? 又重新開發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
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2019-04-24
出租固定資產(chǎn)租金是其他業(yè)務收入還是其他應收款
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2022-03-05
商場聯(lián)營,月底一次性轉(zhuǎn)收入的時候,借:預收賬款,200貸:其他業(yè)務收入180,貸應交稅金20,這成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。????借:其他業(yè)務成本180,貸其他應付款180嗎,,稅金放哪哈???
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2017-03-01
單位是二房東,房東給開具房租發(fā)票,開具給另外一公司代收房租發(fā)票,公司開具對方發(fā)票做,借:其他業(yè)務收入 應交稅費—增值稅 貸方:其他應收款這樣做對嗎?收到房租款在沖減其他應收款?
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2017-08-24
施工方像我司借款,借條是10萬,我司扣除百分之14的稅費工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬)和百分之一的管理費(1千),還剩8.5萬多轉(zhuǎn)進施工方賬上去,請問要怎么分錄? 借:其他應收款10萬 貸:應交稅金14萬/其他業(yè)務收入1千/銀行存款8.5萬 ........這樣對嗎?
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2017-12-07
您好,老師,我想問一下,資產(chǎn)類的應收賬款和其他應收款與損益類的收入類主營業(yè)務收和其他業(yè)務收入這種怎么去區(qū)分呢
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2019-10-22
出租固定資產(chǎn)的收入計入了其他業(yè)務收入,借銀行存款貸其他業(yè)務收入。如果還沒收到錢,是不是借其他應收款貸其他業(yè)務收入
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2017-11-27
去年開的服務費發(fā)票,對方一直未打款過來,也沒有認證進項,今年發(fā)票退回了,我們開了紅字,應該如何做賬 去年是這樣做賬的 借 其他應收款 貸 其他業(yè)務收入 應交稅費 銷項
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2020-08-02
1月份,2月份把代收代付的水電費計入到了其他應收款的會計科目,現(xiàn)在有其他應收款的借方余額,現(xiàn)在想把其他應收款調(diào)整為其他業(yè)務收入,應該怎么做?
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2017-03-27
酒店需要向總公司支付傭金,是借其他應收款 貸其他業(yè)務收入 ,那為什么還有相關(guān)的一筆分錄借管理費用 貸銀行存款是什么意思呢?
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2022-02-09