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公司的廠房開房租發(fā)票作為其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄啊?錢還沒有收到我做的借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,但感覺不對(duì),有收入應(yīng)該要有成本吧,這個(gè)我怎么轉(zhuǎn)呢?
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2018-07-06
一般貿(mào)易企業(yè)出租包裝物的租金屬于其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)收款?
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2019-11-14
老師我學(xué)糊涂了,借和貸體現(xiàn)的不是一增一減嗎,那這里庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款,其他應(yīng)收款體現(xiàn)的是增加,但其他業(yè)務(wù)收入不也是增加嗎?
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2022-03-15
請(qǐng)問老師,企業(yè)出租設(shè)備給別人,非主營(yíng)業(yè)務(wù),在還沒收到租金時(shí),是否需要計(jì)提稅金?分錄:借:其他應(yīng)收款-租金,貸:其他業(yè)務(wù)收入?
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2020-04-07
出租固定資產(chǎn)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?為什么答案是其他應(yīng)收款?
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2019-05-11
代騎手繳納報(bào)險(xiǎn),記入其他應(yīng)收款,如果買衣服100送報(bào)險(xiǎn),應(yīng)該怎么處理? 借:銀行存款 100貸其他業(yè)務(wù)收入。保險(xiǎn)這塊是不是不用提現(xiàn)
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2020-06-06
單位主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù),最近有位個(gè)體戶臨時(shí)租賃我單位一塊場(chǎng)地存放東西,合同已經(jīng)簽訂,租賃費(fèi)總共6000元,當(dāng)月其先預(yù)交了1000元,這分錄可不可以這樣做:借:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 6000,貸:其他業(yè)務(wù)收入 6000,然后再借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 ,貸:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 1000?
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2017-04-02
老師,我們收到房租、水電費(fèi),借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 或者 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2019-02-26
老師,我是物業(yè)公司,我們收電費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入,那我們商業(yè)有一家是先開發(fā)票再付款,那這個(gè)開的電費(fèi)發(fā)票是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
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2021-05-24
醫(yī)藥企業(yè),接受廠家免費(fèi)贈(zèng)送的大型機(jī)器(0元),再賣給醫(yī)院(10000元),只有廠家銷售單顯示0元,無合同無法確認(rèn)機(jī)器的實(shí)際價(jià)值,且已經(jīng)開具機(jī)器設(shè)備發(fā)票給醫(yī)院,同時(shí)做了購(gòu)銷合同給醫(yī)院,請(qǐng)問我該如何做賬呢? 現(xiàn)在我做賬為,借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸增值稅。這樣是否正確呢?
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2022-04-11
老師,房廠出租,我計(jì)提了, 借,其他應(yīng)收款-某公司, 貸,其他業(yè)務(wù)收入-租金收入, 這個(gè)是我每個(gè)月都計(jì)提的, 但是到了年底要開票了, 開票的會(huì)計(jì)分錄我就不會(huì)做了,
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2022-02-18
租出的固定資產(chǎn)租金收入是其他業(yè)務(wù)收入嗎還是其他應(yīng)收款
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2021-05-15
甲公司各乙公司應(yīng)收的出租包裝物租金100元,甲公司會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100
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2020-02-02
為什么銷售貨物的分錄是借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi)呢?
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2022-02-11
老師您好,生產(chǎn)手機(jī)設(shè)備的企業(yè),現(xiàn)被委托加工手機(jī)零配件,加工完成的產(chǎn)品已發(fā)給對(duì)方,發(fā)票也已開對(duì)方,款項(xiàng)未收到,分錄是這樣嗎:借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅額?
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2019-11-25
老師我們買了兩臺(tái)空調(diào),原價(jià)9260。舊空調(diào)折價(jià)400。實(shí)付8860。原來的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應(yīng)收-——空調(diào)折價(jià)400 貸其他業(yè)務(wù)收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應(yīng)收款400 銀行8860對(duì)嗎?400是不是申報(bào)時(shí)候?qū)儆跓o票收入?400的稅率3%減半征收嗎
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2019-08-21
老師你好,我想問一下電費(fèi)分割單開給對(duì)方的金額是否應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,還是應(yīng)該計(jì)其他業(yè)務(wù)收入?
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2019-09-12
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時(shí)不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時(shí)我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車隊(duì)-車號(hào) 貸:庫(kù)存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
請(qǐng)問老師,主營(yíng)業(yè)務(wù),如果沒收到錢,就用“應(yīng)收帳款”,然后其他業(yè)務(wù)收入,如果沒收到錢,就用“其他應(yīng)收款”對(duì)嗎?
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2020-03-19
其他業(yè)務(wù)收入,的收款,記入什么會(huì)計(jì)科目,是其他應(yīng)收款科目,還是應(yīng)收賬款科目
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2019-06-13