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甲公司各乙公司應收的出租包裝物租金100元,甲公司會計分錄 借:其他應收款 100 貸:其他業(yè)務收入 100
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2020-02-02
為什么銷售貨物的分錄是借其他應收款 貸其他業(yè)務收入,沒有應交稅費呢?
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2022-02-11
老師您好,生產(chǎn)手機設備的企業(yè),現(xiàn)被委托加工手機零配件,加工完成的產(chǎn)品已發(fā)給對方,發(fā)票也已開對方,款項未收到,分錄是這樣嗎:借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入、銷項稅額?
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2019-11-25
老師我們買了兩臺空調(diào),原價9260。舊空調(diào)折價400。實付8860。原來的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應收-——空調(diào)折價400 貸其他業(yè)務收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應收款400 銀行8860對嗎?400是不是申報時候?qū)儆跓o票收入?400的稅率3%減半征收嗎
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2019-08-21
老師你好,我想問一下電費分割單開給對方的金額是否應該計入其他應收款,還是應該計其他業(yè)務收入?
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2019-09-12
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時不知道成本的情況下,結轉(zhuǎn)柴油成本時我同樣也做暫估嗎? 借:其他應收款-柴油-車隊-車號 貸:庫存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
請問老師,主營業(yè)務,如果沒收到錢,就用“應收帳款”,然后其他業(yè)務收入,如果沒收到錢,就用“其他應收款”對嗎?
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2020-03-19
其他業(yè)務收入,的收款,記入什么會計科目,是其他應收款科目,還是應收賬款科目
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2019-06-13
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。備注:請有政府會計經(jīng)驗的老師回答,謝謝。
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2021-12-02
1月招標保證金原會計做的是借:管理費用 貸:銀行存款 退回保證金 做借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入剛接賬給紅沖了,更正為借:其他應收款貸:銀行存款。問利潤表為什么本月數(shù)沒有變動???紅沖更正與否利潤表本月數(shù)都沒有變動?不明白
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2022-04-04
老師您好:單位出租一柜臺,租期是半年,每月租金2000元,滿半年一次性收齊租金。是不每個月都要做分錄:借:其他應收款 2000元 貸:其他業(yè)務收入 2000元。可不可以等第7個月收到租金12000元時,一次做:借:銀行存款 12000元 貸:其他業(yè)務收入 12000元。
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2016-05-16
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。@玉老師
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2021-12-02
公司的廠房開房租發(fā)票作為其他業(yè)務收入怎么做分錄啊?錢還沒有收到我做的借其他應收款,貸其他業(yè)務收入,但感覺不對,有收入應該要有成本吧,這個我怎么轉(zhuǎn)呢?
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2018-07-06
一般貿(mào)易企業(yè)出租包裝物的租金屬于其他業(yè)務收入還是其他應收款?
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2019-11-14
老師我學糊涂了,借和貸體現(xiàn)的不是一增一減嗎,那這里庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他應收款體現(xiàn)的是增加,但其他業(yè)務收入不也是增加嗎?
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2022-03-15
請問老師,企業(yè)出租設備給別人,非主營業(yè)務,在還沒收到租金時,是否需要計提稅金?分錄:借:其他應收款-租金,貸:其他業(yè)務收入?
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2020-04-07
出租固定資產(chǎn)不是其他業(yè)務收入嗎?為什么答案是其他應收款?
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2019-05-11
單位是二房東,房東給開具房租發(fā)票,開具給另外一公司代收房租發(fā)票,公司開具對方發(fā)票做,借:其他業(yè)務收入 應交稅費—增值稅 貸方:其他應收款這樣做對嗎?收到房租款在沖減其他應收款?
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2017-08-24
施工方像我司借款,借條是10萬,我司扣除百分之14的稅費工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬)和百分之一的管理費(1千),還剩8.5萬多轉(zhuǎn)進施工方賬上去,請問要怎么分錄? 借:其他應收款10萬 貸:應交稅金14萬/其他業(yè)務收入1千/銀行存款8.5萬 ........這樣對嗎?
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2017-12-07
您好,老師,我想問一下,資產(chǎn)類的應收賬款和其他應收款與損益類的收入類主營業(yè)務收和其他業(yè)務收入這種怎么去區(qū)分呢
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2019-10-22