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購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個負(fù)的報銷入賬單,再填一個正的報銷入賬單?
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2019-03-03
老師,請問稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒有掛靠單位,開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬,理由是扣稅費(fèi),請問這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎金來發(fā)放呢?目的是少付五險一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個個稅會不會更高呢?
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2021-07-22
我公司剛成立是一般納稅人,購買的稅控盤是7月份的,8月報稅我無把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點操作?
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2019-09-14
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
上季度的購買庫存商品的票有問題,稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報。當(dāng)時那兩張票錄入了庫存商品,這還需要改企業(yè)所得稅季報的報表嗎?
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2017-07-26
公司還沒開始營業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營業(yè),但是買稅盤開了一張專票.。報稅的時候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報稅嗎?初次報稅要注意什么
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2018-07-30
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算。總共就問對方收600,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購入的輪胎,自己家又修車用了,這個 進(jìn)項稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項稅,需要重新交稅嗎?還是這個轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
申報季度企業(yè)所得稅時營業(yè)收入216773.06元扣除成本后應(yīng)交所得稅5968元,而在上季度營業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項,那我在這個月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價,都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開辦費(fèi),購稅盤480是做辦公費(fèi)嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
A廠為糕點廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購進(jìn)食品盒一批,取得了一張增值稅專用發(fā)票,上面注明價款為5000元。 問:該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公?〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
老師您好,就是在做內(nèi)帳的時候,關(guān)于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應(yīng)材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
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