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廠家給我們公司返利!讓我們開6個(gè)點(diǎn)的“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,開完這張票1、我是做營(yíng)業(yè)外收入還是記收入呀!這個(gè)稅可以用我們的17的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛?
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2018-01-13
老師,請(qǐng)問稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒有掛靠單位,開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬(wàn),理由是扣稅費(fèi),請(qǐng)問這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎(jiǎng)金來(lái)發(fā)放呢?目的是少付五險(xiǎn)一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)更高呢?
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2021-07-22
我公司剛成立是一般納稅人,購(gòu)買的稅控盤是7月份的,8月報(bào)稅我無(wú)把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報(bào)8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點(diǎn)操作?
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2019-09-14
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會(huì)提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
上季度的購(gòu)買庫(kù)存商品的票有問題,稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報(bào)。當(dāng)時(shí)那兩張票錄入了庫(kù)存商品,這還需要改企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表嗎?
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2017-07-26
公司還沒開始營(yíng)業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營(yíng)業(yè),但是買稅盤開了一張專票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算??偣簿蛦枌?duì)方收600,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購(gòu)入的輪胎,自己家又修車用了,這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入216773.06元扣除成本后應(yīng)交所得稅5968元,而在上季度營(yíng)業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營(yíng)業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
老師你好,我想問一下我們12月注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司,就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開辦費(fèi),購(gòu)稅盤480是做辦公費(fèi)嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個(gè)體商戶給單位開了一萬(wàn)塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時(shí)候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來(lái)的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時(shí)用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬(wàn)塊錢的東西,含稅價(jià)一萬(wàn)塊,我按這個(gè)價(jià)一萬(wàn)塊出口銷售了,我是不是可以賺13點(diǎn)的稅?如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬(wàn)我還是按1萬(wàn)銷售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)?意思就是都事一萬(wàn)塊錢,一個(gè)人含稅采購(gòu)材料一個(gè)是不含稅采購(gòu)價(jià),都是按采購(gòu)了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
A廠為糕點(diǎn)廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工,該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批,取得了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,上面注明價(jià)款為5000元。 問:該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公?〈需寫出計(jì)算過程〉
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2022-12-28
老師您好,就是在做內(nèi)帳的時(shí)候,關(guān)于稅那一塊計(jì)材料成本的時(shí)候按價(jià)稅合計(jì)來(lái)計(jì)的話豈不是不能反應(yīng)材料的實(shí)際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17