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公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
上季度的購買庫存商品的票有問題,稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報。當時那兩張票錄入了庫存商品,這還需要改企業(yè)所得稅季報的報表嗎?
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2017-07-26
公司還沒開始營業(yè)。準備這半年只辦理資質(zhì)不營業(yè),但是買稅盤開了一張專票.。報稅的時候咋處理。要先認證了再進行報稅嗎?初次報稅要注意什么
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2018-07-30
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應收賬款核算??偣簿蛦枌Ψ绞?00,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購入的輪胎,自己家又修車用了,這個 進項稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個轉(zhuǎn)出的 進項稅,需要重新交稅嗎?還是這個轉(zhuǎn)出的 進項稅 進到成本或費用里呀?
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2018-02-26
申報季度企業(yè)所得稅時營業(yè)收入216773.06元扣除成本后應交所得稅5968元,而在上季度營業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
老師,我們是還在輔導期的一般納稅人,當月認證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項,那我在這個月稅期前勾選認證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購進貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
老師請教一個問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購買了一塊土地 免征了契稅 會計分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個點的建筑勞務費,繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務,還是服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個表一般納稅人
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2019-10-01
某公司進口一批貨物,應納關稅800萬元。海關于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關稅。海關應征收關稅滯納金多少萬元?
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2020-11-13
購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應該填一個負的報銷入賬單,再填一個正的報銷入賬單?
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2019-03-03
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費,購稅盤480是做辦公費嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價,都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
A廠為糕點廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務: (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購進食品盒一批,取得了一張增值稅專用發(fā)票,上面注明價款為5000元。 問:該企業(yè)本月應納增值稅是多公?〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
老師您好,就是在做內(nèi)帳的時候,關于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17