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老師新年好!為什么購進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
某居民企業(yè)于2010年5月注冊成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎用1 000萬元:財(cái)務(wù)變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營業(yè)外支出800萬元(其中直接捐贈文出60萬元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬元,發(fā)生職工工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰是800萬 1. 下列選項(xiàng)中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬元 A. 苴接捐贈不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時再贈送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價(jià)格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師,請問稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒有掛靠單位,開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬,理由是扣稅費(fèi),請問這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎金來發(fā)放呢?目的是少付五險(xiǎn)一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個個稅會不會更高呢?
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2021-07-22
我公司剛成立是一般納稅人,購買的稅控盤是7月份的,8月報(bào)稅我無把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報(bào)8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點(diǎn)操作?
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2019-09-14
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
老師請教一個問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購買了一塊土地 免征了契稅 會計(jì)分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個點(diǎn)的建筑勞務(wù)費(fèi),繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個表一般納稅人
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2019-10-01
某公司進(jìn)口一批貨物,應(yīng)納關(guān)稅800萬元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應(yīng)征收關(guān)稅滯納金多少萬元?
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2020-11-13
購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個負(fù)的報(bào)銷入賬單,再填一個正的報(bào)銷入賬單?
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2019-03-03
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開辦費(fèi),購稅盤480是做辦公費(fèi)嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價(jià)一萬塊,我按這個價(jià)一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點(diǎn)的稅?如果是不含稅采購價(jià)一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點(diǎn)?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價(jià),都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
A廠為糕點(diǎn)廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工,該糕點(diǎn)的對外銷售價(jià)格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購進(jìn)食品盒一批,取得了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,上面注明價(jià)款為5000元。 問:該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公?〈需寫出計(jì)算過程〉
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2022-12-28
老師您好,就是在做內(nèi)帳的時候,關(guān)于稅那一塊計(jì)材料成本的時候按價(jià)稅合計(jì)來計(jì)的話豈不是不能反應(yīng)材料的實(shí)際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17