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公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會(huì)提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬元:財(cái)務(wù)變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營業(yè)外支出800萬元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬元,發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰是800萬 1. 下列選項(xiàng)中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價(jià)格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
上季度的購買庫存商品的票有問題,稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報(bào)。當(dāng)時(shí)那兩張票錄入了庫存商品,這還需要改企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表嗎?
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2017-07-26
公司還沒開始營業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營業(yè),但是買稅盤開了一張專票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算??偣簿蛦枌?duì)方收600,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購入的輪胎,自己家又修車用了,這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)營業(yè)收入216773.06元扣除成本后應(yīng)交所得稅5968元,而在上季度營業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購買了一塊土地 免征了契稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個(gè)點(diǎn)的建筑勞務(wù)費(fèi),繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個(gè)表一般納稅人
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2019-10-01
某公司進(jìn)口一批貨物,應(yīng)納關(guān)稅800萬元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應(yīng)征收關(guān)稅滯納金多少萬元?
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2020-11-13
購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個(gè)負(fù)的報(bào)銷入賬單,再填一個(gè)正的報(bào)銷入賬單?
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2019-03-03
老師你好,我想問一下我們12月注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司,就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開辦費(fèi),購稅盤480是做辦公費(fèi)嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個(gè)體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時(shí)候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時(shí)用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價(jià)一萬塊,我按這個(gè)價(jià)一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點(diǎn)的稅?如果是不含稅采購價(jià)一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)?意思就是都事一萬塊錢,一個(gè)人含稅采購材料一個(gè)是不含稅采購價(jià),都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21