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老師 2016年的稅率不是用2018年的稅率嗎?確認(rèn)遞延不是要用未來稅率嗎? 2017年應(yīng)轉(zhuǎn)回的應(yīng)該是 800*15%=120吧 為什么是420 借:所得稅費(fèi)用120 貸:遞延所得稅資產(chǎn)120
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2021-08-19
計(jì)提壞帳準(zhǔn)備產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)金額與其他項(xiàng)目造成的遞延所得稅稅款金額合并在一起調(diào)整所得稅費(fèi)用呢還是壞帳的只核算壞帳計(jì)提遞延所得稅。
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2019-01-08
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是是在結(jié)賬損益后計(jì)提
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2020-04-09
不知道為什么是借遞延所得稅資產(chǎn)貸所得稅費(fèi)用的?
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2018-10-15
影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加為什么要減去
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2022-04-25
企業(yè)當(dāng)年發(fā)生虧損,為了以后年彌補(bǔ)前期5年內(nèi)的虧損,是否要調(diào)所得稅 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2018-12-26
應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)50萬元,會(huì)減少所得稅費(fèi)用,增加留存收益, 為什么減少所得稅費(fèi)用和增加的留存收益相等
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2019-12-27
老師,我在做計(jì)提企業(yè)所得稅憑證的時(shí)候,沒有所得稅費(fèi)用這個(gè)科目,我要怎么做計(jì)提呢?
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2020-04-17
下列關(guān)于所得稅會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的有( )。 A.所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用 B.當(dāng)期應(yīng)納所得稅額應(yīng)以當(dāng)期企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率進(jìn)行計(jì)算 C.遞延所得稅費(fèi)用等于期末的遞延所得稅資產(chǎn)減去期末的遞延所得稅負(fù)債 D.當(dāng)企業(yè)所得稅稅率變動(dòng)時(shí),“遞延所得稅資產(chǎn)”的賬面余額應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
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2023-01-12
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系???還沒懂
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2021-10-29
老師,就是第二季度6月份是不是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后再做一筆計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄呀
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2021-12-02
老師,請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
老師,2021年度所得稅匯算會(huì)涉及退所得稅,那申報(bào)年度報(bào)表時(shí)所得稅費(fèi)用處是填退完稅的所得稅費(fèi)用的金額嗎?
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2022-05-12
老師您好,請問下圖是我12月計(jì)提的季度所得稅費(fèi)用,但是我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候?qū)嶋H是沒有要繳納的稅費(fèi)(應(yīng)該是研發(fā)減免了),那我現(xiàn)在1月份的帳應(yīng)該怎么做能把這筆計(jì)提的做平呢?
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2022-02-21
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
下列暫時(shí)性差異在確認(rèn)遞延所得稅時(shí)不影響所得稅費(fèi)用的有
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2024-01-12
遞延所得稅什么時(shí)候記入其他綜合收益,什么時(shí)候用所得稅費(fèi)用?
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2021-07-07
公司4月發(fā)放工資的時(shí)候,給A員工發(fā)了6015元(其中包含了15元的個(gè)人所得稅,忘記扣除),現(xiàn)在公司承擔(dān)了15元的個(gè)人所得稅費(fèi)用,請問要怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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2024-05-13
老師,請問一下,為什么遞延所得稅可能引起當(dāng)期所得稅費(fèi)用發(fā)生增減變動(dòng)?
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2021-05-09
4月計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是5、6倆月都是虧損,4月計(jì)提的所得稅費(fèi)用需要沖回嗎?
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2022-07-11