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請(qǐng)問老師:”境外投資者以分得利潤(rùn)進(jìn)行的直接投資,包括境外投資者以分得利潤(rùn)進(jìn)行的增資、新建、股權(quán)收購等權(quán)益性投資行為“,境外投資者出售以前在中國(guó)投資的企業(yè)股權(quán)(非上市公司),實(shí)現(xiàn)的投資收益,感覺不符合呀,請(qǐng)教下老師
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2021-10-22
老師,我們有一筆接受英國(guó)公司維生素D外部質(zhì)量評(píng)估的業(yè)務(wù),請(qǐng)問需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?評(píng)估業(yè)務(wù)均發(fā)生在境外
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2020-03-24
向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的研發(fā)服務(wù)是免稅還是零稅
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2018-10-17
境外所得采用我國(guó)稅法規(guī)定的簡(jiǎn)易辦法計(jì)算抵免額的,則(  )。 A按照15%的優(yōu)惠稅率計(jì)算境外已納稅額 B按照20%的低稅率計(jì)算抵免 C按照10%預(yù)提稅率計(jì)算抵免 D不適用饒讓抵免
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2024-01-08
境內(nèi)公司給境外公司提供技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在需要收取境外公司款,是否需要備案,是否屬于免稅
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2018-07-06
老師好,請(qǐng)問避免國(guó)際雙重征稅的稅收豁免法中,全額免稅法和差額免稅法的區(qū)別,我形容為,全額免稅法將境外所得看作為不征稅收入,而差額免稅法將境外所得看作免稅收入,這樣的形容對(duì)嗎,我感覺后半句看作免稅收入有點(diǎn)問題
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2022-11-07
饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
勞務(wù)公司異地施工,是在外地繳稅,註冊(cè)地開票嗎
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2020-07-01
您好,境外子公司的凈利潤(rùn),在沒有做出宣告股利的情況下,境內(nèi)母公司是否要繳稅? 境外企業(yè)有銷售產(chǎn)品給境內(nèi)企業(yè)
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2022-05-09
請(qǐng)問第一季度盈利40W,之前年度一直是虧損,現(xiàn)在報(bào)季報(bào)需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2020-04-10
我們公司是做外貿(mào)的,境外又成立公司了,現(xiàn)在要給境外匯款,賬務(wù)該怎么做?
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2018-06-21
我們是外資企業(yè),辦房產(chǎn)證時(shí)寫是境外公司名,現(xiàn)境內(nèi)公司無廠房,現(xiàn)已境外公司的名義入股本,需要交什么稅金嗎?
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2019-06-06
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳表,中的當(dāng)年境內(nèi)所得額是填哪個(gè)金額呢
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2020-03-20
境外股票報(bào)酬
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2017-07-02
2010年境外A公司出資3 500萬元在我國(guó)境內(nèi)成立M公司。8月10日,M公司向A公司支付商標(biāo)費(fèi)1 060萬元。計(jì)算M公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅額?
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2021-06-08
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,關(guān)于在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來源于中國(guó)境內(nèi)的所得,其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中,不正確的是 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對(duì) 謝謝
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2022-04-24
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-28
境內(nèi)企業(yè)向境外一家機(jī)構(gòu)支付檢測(cè)費(fèi)(業(yè)務(wù)完全發(fā)生在境外)。企業(yè)都需要代扣代繳那些稅費(fèi)?
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2018-06-08
想請(qǐng)教一下,支付境外服務(wù)費(fèi),代扣代繳增值稅及所得稅,計(jì)稅金額要怎么算,按實(shí)際支付金額直接算還是要換算?增值稅6,所得稅10,附加費(fèi)
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2019-07-05
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求?
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2020-03-25