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借:管理費(fèi)用-社保,貸:銀行存款,是正確的嘛
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2019-05-27
?老師, 年末清點(diǎn)了一批報(bào)廢的庫(kù)存商品,我可以直接做到管理費(fèi)用的盤盈盤虧嗎
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2020-01-09
2022年付了2022年3月至2023年3月的電費(fèi),今年4月收退還2023年1月至3月的電費(fèi)款,老板讓借銀行存款,貸管理費(fèi)用這里為負(fù)數(shù),可以嗎,具體怎么做
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2023-05-17
公司支付給職工的一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金怎么記賬啊?直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 行嗎?如果走計(jì)提 具體要怎么計(jì)提 有規(guī)定嗎?什么時(shí)候計(jì)提 計(jì)提多少?
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2016-11-30
老師好,公司之前幫幾個(gè)外人交的有社保,一直走的費(fèi)用繳納社保,直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在要問(wèn)這些人要這些款,怎么給計(jì)提,收到款沖回呢?
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2019-12-27
工會(huì)籌備金需要計(jì)提嗎? 還是直接:借管理費(fèi)用,貸銀行存款?
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2020-07-05
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是發(fā)完工資做的賬,可以直接記 借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款嗎?
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2019-12-09
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上,管理費(fèi)用對(duì)上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來(lái)我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個(gè)是購(gòu)買對(duì)方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個(gè)錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報(bào)銷完,現(xiàn)在這個(gè)分錄,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報(bào)銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒(méi)有預(yù)提年終獎(jiǎng),發(fā)放時(shí)是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來(lái)了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購(gòu)買了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
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2022-01-21
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個(gè)月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費(fèi)用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請(qǐng)問(wèn)公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
5月份管理費(fèi)用借:管理費(fèi)用5785 貸;庫(kù)存現(xiàn)金5785 本來(lái)是578.5的 8月份怎么辦怎么做分錄?
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2022-08-21