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老師這個(gè)分錄中所得稅費(fèi)用是不是相當(dāng)于當(dāng)期應(yīng)交所得稅
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2019-07-31
利潤(rùn)表中的減所得稅費(fèi)用包括之前所有繳納的所得稅費(fèi)用嗎?
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2021-10-25
如果企業(yè)有可彌補(bǔ)虧損,是否需要計(jì)提所得稅費(fèi)用
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2015-11-21
公司虧損,但是有壞賬發(fā)生,是否需要計(jì)提所得稅費(fèi)用?
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2017-06-26
如果利潤(rùn)是負(fù)數(shù)還用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2020-01-12
您好,請(qǐng)問(wèn)所得稅費(fèi)用應(yīng)該填在業(yè)務(wù)活動(dòng)表的哪一欄里,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)這一部分還要再加回來(lái)嗎
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2023-01-06
企業(yè)所得稅怎么計(jì)算。所得稅費(fèi)用怎么算
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2020-07-24
u8怎么計(jì)提所得稅費(fèi)用
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2024-01-11
季度末是先計(jì)提所得稅費(fèi)用還是先結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提
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2018-10-11
月末企業(yè)所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-03-08
如何在報(bào)表中計(jì)算已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅費(fèi)用
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2022-03-31
影響損益的暫時(shí)性差異,在計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅,兩者對(duì)所得稅費(fèi)用的影響為一增一減,最終不影響所得稅費(fèi)用的總額。 那計(jì)算利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用為啥要用“當(dāng)期所得稅”+“遞延所得稅”?直接用當(dāng)期調(diào)整前的應(yīng)納稅所得額直接計(jì)算所得稅費(fèi)用不就好了
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2022-05-02
老師,想問(wèn)下在所得稅稅率不變的情況下,應(yīng)付選擇題的簡(jiǎn)便算法,是所得稅費(fèi)用=(會(huì)計(jì)利潤(rùn)+-永久性差異)*稅率嗎?
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2021-06-25
老師,上一期所得稅費(fèi)用在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填在哪里
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2022-04-12
老師,賬戶余額不足繳企業(yè)所得稅費(fèi)用,可以先不預(yù)繳嗎?
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2021-04-19
請(qǐng)康康老師回答 確認(rèn)遞延所得稅1000萬(wàn) 應(yīng)交遞延所得稅900 減100????? 同學(xué)你好!交稅按稅法,做賬按會(huì)計(jì),由此產(chǎn)生差異。稅務(wù)2000萬(wàn),會(huì)計(jì)1000萬(wàn),差異1000萬(wàn),2000千萬(wàn)按稅法已交,會(huì)計(jì)僅確認(rèn)了所得稅費(fèi)用1000萬(wàn),差異1000萬(wàn),以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用,如果以后這時(shí)候企業(yè)不再有利潤(rùn),這1000萬(wàn)差異就不可能再轉(zhuǎn)回,所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬(wàn),確認(rèn)所得稅費(fèi)用1000萬(wàn)。
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2021-08-03
我是個(gè)體戶,第一季度虧損的,是否需要計(jì)提所得稅費(fèi)用呢?
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2023-04-13
如圖,例題中沒(méi)給所得稅費(fèi)用,答案中財(cái)務(wù)杠杠系數(shù)沒(méi)考慮1-所得稅稅率,若是考試中沒(méi)給所得稅稅率,那財(cái)務(wù)杠杠系數(shù)就不用考慮所得稅稅率的影響嗎?
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2021-05-18
下月補(bǔ)提企業(yè)所得稅,當(dāng)季財(cái)報(bào)報(bào)送沒(méi)有所得稅費(fèi)用可以嗎?
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2024-04-16
其他權(quán)益工具投資的差異,確認(rèn)遞延,遞延對(duì)應(yīng)的其他綜合收益,所以計(jì)算所得稅費(fèi)用不用+/-遞延?
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2022-08-26