老師,新版增值稅開(kāi)票系統(tǒng),稅目編碼下的商品分類(lèi)跟增值稅類(lèi)商品編碼,有什么區(qū)別?我單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)一般納稅人
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2020-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售高檔化妝
2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下
(1)
出
售高檔面膜,
取得不含增值稅價(jià)款300萬(wàn)元,另收
取品牌使用費(fèi)11.3。
(2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元,
委托方提供的原材料成本80萬(wàn)元,甲公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售
價(jià)格。
(3)銷(xiāo)售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn)
元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱,
英200箱。
知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。
求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額
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2022-10-11
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16
個(gè)體工商戶(hù),以前沒(méi)有申報(bào)過(guò)個(gè)稅,不知道在系統(tǒng)上應(yīng)該填寫(xiě)哪幾項(xiàng),都應(yīng)該怎么計(jì)算?
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2019-03-26
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票26萬(wàn),免交增值稅,問(wèn)一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,快到年底了,有預(yù)付賬款,數(shù)額挺大,這我應(yīng)該怎么處理?
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2018-12-03
請(qǐng)問(wèn)一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開(kāi)稅票A單位10.6W 多余的錢(qián)銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應(yīng)收票據(jù)25.6W 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10W、應(yīng)交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對(duì)嗎
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2021-11-12
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計(jì)二月的公積金。
報(bào)稅員在本年1月份報(bào)個(gè)稅時(shí),沒(méi)有填社保和公積金,而且將個(gè)人工資10000按8000報(bào)了
請(qǐng)問(wèn)我本月申報(bào)個(gè)稅時(shí),是不是本月收入填10000,
?社保,公積金按實(shí)際扣的一個(gè)月的數(shù)填寫(xiě)就好?
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2021-02-01
你好請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬(wàn),在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
發(fā)票勾選認(rèn)證后有留底,這樣就交不了稅了,那么進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了可以放多長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證呢?
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2020-03-25
小規(guī)模納稅人的手工賬,前兩年度的賬務(wù)處理有問(wèn)題,怎么調(diào)賬?。恐暗馁~可以重做嗎?
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2019-05-23
"位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值
稅-
一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取
得含稅銷(xiāo)售額 10.53 萬(wàn)元,其中包括以舊換新首
飾的含稅銷(xiāo)售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)
中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元,百貨
商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。
’要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
老師,一個(gè)公司不想經(jīng)營(yíng)了,再注冊(cè)一個(gè)新公司,把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
老師、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開(kāi)核算嗎?
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2019-07-17
位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值
稅-
一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取
得含稅銷(xiāo)售額 10.53 萬(wàn)元,其中包括以舊換新首
飾的含稅銷(xiāo)售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)
中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元,百貨
商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。
’要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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2022-03-29
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
(佳佳公司于2020年6月1日人A公司購(gòu)入甲材料1000千克,
單價(jià)10元,增值稅稅率為13%,對(duì)方代墊運(yùn)
雜費(fèi)1000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)(計(jì)劃單價(jià)12元),款項(xiàng)尚未支付。
(2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項(xiàng)。
(3)佳佳有限公司2020年7月1日購(gòu)入乙材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅稅額
為6500元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付,
材料已驗(yàn)收人庫(kù)。
增值稅稅垐
為13%,運(yùn)費(fèi)按
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2023-03-21
7月份買(mǎi)的稅控盤(pán)820元7月已入賬,之前的會(huì)計(jì) 報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)減免,這個(gè)月怎么處理呢
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2016-12-23
老師,請(qǐng)問(wèn)湖北個(gè)體戶(hù)以前超過(guò)30萬(wàn)交增值稅,附稅,個(gè)稅,現(xiàn)在如果超過(guò)30萬(wàn)該如何交稅
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2020-07-05
我們酒店免稅期人家開(kāi)來(lái)的專(zhuān)票可以抵稅嗎?如果不能抵的話(huà),是不是稅額直接做費(fèi)用?
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2020-05-30
我是個(gè)體工商戶(hù) 從事建筑俢建小工程,工程完工后在國(guó)稅開(kāi)具發(fā)票,營(yíng)改增后 要交哪些稅?
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2019-06-06
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