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請(qǐng)問(wèn):客戶(hù)收我公司的產(chǎn)品及增值稅專(zhuān)票(已抵扣),認(rèn)為產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,退貨,但不提供稅務(wù)局退貨信息,我公司無(wú)法開(kāi)據(jù)紅字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-12-18
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒(méi)有名字可以收嗎? 而且 開(kāi)票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開(kāi)了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-19
我是小規(guī)模納稅人,收到技術(shù)服務(wù)收入,是境外進(jìn)來(lái)的收入,直接結(jié)匯到賬上的,是不是免征增值稅啊? 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去的,這個(gè)免征增值稅賬務(wù)怎么寫(xiě)啊
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2018-06-26
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列貨物中免征增值稅的有()。A超市銷(xiāo)售收購(gòu)的水果B農(nóng)場(chǎng)銷(xiāo)售自產(chǎn)的水果C農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)銷(xiāo)售當(dāng)?shù)刈援a(chǎn)水果加工的水果罐頭D城鄉(xiāng)居民銷(xiāo)售自己使用過(guò)的果汁機(jī)
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2023-03-21
增值稅報(bào)表收入是不含稅的,所得稅報(bào)表收入包括了轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入中的免征增值稅,所以增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表收入不應(yīng)該一樣吧。
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2019-11-16
如果免征的增值稅1000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,假如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6萬(wàn),交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬(wàn),還是按61000交納企業(yè)所得稅? 謝謝!
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2016-05-30
月銷(xiāo)售額小于2萬(wàn),免征增值稅及其附加稅后的賬務(wù)處理?
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2017-06-08
22年4.1號(hào)小規(guī)模納稅人免征增值稅,開(kāi)票賬務(wù)處理怎么做?
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2022-05-26
按核定征收的建安行業(yè)的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么算的?
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2018-05-08
老師 我想咨詢(xún)一下 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)這類(lèi)的 申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的話(huà) 選擇簡(jiǎn)易征收增值稅類(lèi)型 該怎么選擇?
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2018-12-04
企業(yè)與主管部門(mén)簽訂的租賃承包合同這個(gè)為什么不征收印花稅呢?
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2019-03-07
增值稅匯算清繳填入稅金里還是管理費(fèi)用
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2020-03-26
增值稅普通發(fā)票的開(kāi)票人可以是管理員嗎
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2023-03-27
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷(xiāo)售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷(xiāo)售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-07-11
小規(guī)模納稅購(gòu)買(mǎi)防偽稅控盤(pán),借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,之前是借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
老師,這個(gè)發(fā)票信息查出來(lái),說(shuō)有違反稅收管理,但查發(fā)票狀態(tài)信息顯示銷(xiāo)信方已申報(bào)納稅,有沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)
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2021-04-22