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老師我們企業(yè)是銷售化肥的,免征增值稅,那統(tǒng)計局報表里要求填的應(yīng)交增值稅我該怎么填
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2019-07-18
小微企業(yè)申報增值稅,季度低于九萬免征,那國稅里增值稅減免申報里的勾選條款選哪個呢
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2016-10-25
我是小規(guī)模納稅人,收到技術(shù)服務(wù)收入,是境外進(jìn)來的收入,直接結(jié)匯到賬上的,是不是免征增值稅啊? 沒有開發(fā)票出去的,這個免征增值稅賬務(wù)怎么寫啊
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2018-06-26
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列貨物中免征增值稅的有()。A超市銷售收購的水果B農(nóng)場銷售自產(chǎn)的水果C農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)銷售當(dāng)?shù)刈援a(chǎn)水果加工的水果罐頭D城鄉(xiāng)居民銷售自己使用過的果汁機(jī)
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2023-03-21
個人與A公司共同出資購買某信用社股權(quán)股份,當(dāng)A合公司收到信用社的分紅,是否可以享受居民企業(yè)的直接投資收益分紅免征企業(yè)所得稅的優(yōu)惠?
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2023-09-29
在地稅自行申報這個印花稅,品目要選擇那個
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2017-08-24
月銷售額小于2萬,免征增值稅及其附加稅后的賬務(wù)處理?
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2017-06-08
22年4.1號小規(guī)模納稅人免征增值稅,開票賬務(wù)處理怎么做?
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2022-05-26
增值稅報表收入是不含稅的,所得稅報表收入包括了轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入中的免征增值稅,所以增值稅報表和所得稅報表收入不應(yīng)該一樣吧。
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2019-11-16
如果免征的增值稅1000計入營業(yè)外收入,假如主營業(yè)務(wù)收入6萬,交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬,還是按61000交納企業(yè)所得稅? 謝謝!
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2016-05-30
老師好,企業(yè)收到員工交的補(bǔ)員工卡款,我看到說是沖減管理費(fèi),我的想法是走營業(yè)外收入,如果是沖減管理費(fèi),企業(yè)再拿這錢買卡,如果得到的是專票,是不是有多抵扣的可能,謝謝!
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2022-06-13
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
一般納稅人可以簡易辦法征收嗎,簡易辦法征收只能針對小規(guī)模納稅人嗎
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2019-07-31
按核定征收的建安行業(yè)的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么算的?
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2018-05-08
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為79100元,舊產(chǎn)品作價20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項稅額己抵扣)。 要求:計算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
建筑公司的企業(yè)所得稅和增值稅如何具體的進(jìn)行稅收籌化?
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2022-09-28
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時借:管理費(fèi)用(價稅合計額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
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