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去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費用-開辦費-利息收入0.02,今年已經(jīng)跨年,該怎么調(diào)整呢
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2020-03-18
收到幫總辦的人代繳社保,以前已經(jīng)墊付了,現(xiàn)在收回2017及2018年全年代繳社保,分錄是借銀行存款,貸其他應收對嗎?假設(shè)之前直接是借管理費用,貸銀行存款的話,那么收回2017年和2018年代繳的社保,又要怎么做分錄?
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2018-11-29
8月支付8-9月份的房租,沒有收到發(fā)票,做八月份的賬,借:其他應收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預提房租費用 借:管理費用-房租費 貸:預提費用 感覺看不懂啊
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2018-10-30
做外賬的時候,借:庫存現(xiàn)金10萬,貸:實收資本10萬,然后這些庫存現(xiàn)金就直接用于管理費用成本了,沒有借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金這一步,這樣做是不是有坐支現(xiàn)金的風險
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2019-11-08
本月銀行劃扣2個員工社保費 單位承擔2652 員工承擔1196.25 會計分錄 借管理費用~社保費2652 其它應收款~社保費 1196.25 貸銀行存款3848.25 這樣對嗎?
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2018-09-07
老師你好,我公司在今年4月的時候鍋爐改造,付了50萬元,當時的會計做的分錄是借:管理費用 貸:銀行存款。11月的時候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬元。我是否可以直接計入營業(yè)外收入呢?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入41萬
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2019-11-18
老師,請問房租押一付三(2300一個月租金),中介費2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應收-押金 2300 管理費用 -中介費 2300 管理費用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
老師好,企業(yè)收到員工交的補員工卡款,我看到說是沖減管理費,我的想法是走營業(yè)外收入,如果是沖減管理費,企業(yè)再拿這錢買卡,如果得到的是專票,是不是有多抵扣的可能,謝謝!
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2022-06-13
查賬征收和核定征收的區(qū)別以及做法是怎么樣的
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2019-03-25
沒有收入,不需要交稅的是不是啊
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2019-01-17
我是小規(guī)模納稅人,收到技術(shù)服務(wù)收入,是境外進來的收入,直接結(jié)匯到賬上的,是不是免征增值稅?。?沒有開發(fā)票出去的,這個免征增值稅賬務(wù)怎么寫啊
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2018-06-26
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
增值稅報表收入是不含稅的,所得稅報表收入包括了轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入中的免征增值稅,所以增值稅報表和所得稅報表收入不應該一樣吧。
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2019-11-16
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時借:管理費用(價稅合計額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款2、抵減增值稅應納稅額時借:應交稅費——應交增值稅貸:管理費用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應交稅費應交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額13 應交稅費應交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應交稅費應交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額13 應交稅費應交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費,并開了發(fā)票,增值稅本月要確認稅費,企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-19
公司核定征收企業(yè)所得稅以后,是不是不管公司盈利還是虧損都要交企業(yè)所得稅
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2020-03-24
甲公司購入某科技有限公司開發(fā)的管理軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元、增值稅稅額為1.8萬元,支付軟件的測試費1萬元,款項以銀行存款支付。甲企業(yè)的賬務(wù)處理應為:
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2022-04-19
老師,支付行政管理部門電話費500元(含稅,增值稅稅率為9%),分錄要怎么做,可以講解下嗎?
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2021-02-20