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買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費用-開辦費-利息收入0.02,今年已經(jīng)跨年,該怎么調(diào)整呢
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2020-03-18
收到幫總辦的人代繳社保,以前已經(jīng)墊付了,現(xiàn)在收回2017及2018年全年代繳社保,分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)收對嗎?假設(shè)之前直接是借管理費用,貸銀行存款的話,那么收回2017年和2018年代繳的社保,又要怎么做分錄?
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2018-11-29
8月支付8-9月份的房租,沒有收到發(fā)票,做八月份的賬,借:其他應(yīng)收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預(yù)提房租費用 借:管理費用-房租費 貸:預(yù)提費用 感覺看不懂啊
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2018-10-30
做外賬的時候,借:庫存現(xiàn)金10萬,貸:實收資本10萬,然后這些庫存現(xiàn)金就直接用于管理費用成本了,沒有借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金這一步,這樣做是不是有坐支現(xiàn)金的風(fēng)險
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2019-11-08
本月銀行劃扣2個員工社保費 單位承擔(dān)2652 員工承擔(dān)1196.25 會計分錄 借管理費用~社保費2652 其它應(yīng)收款~社保費 1196.25 貸銀行存款3848.25 這樣對嗎?
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2018-09-07
老師你好,我公司在今年4月的時候鍋爐改造,付了50萬元,當(dāng)時的會計做的分錄是借:管理費用 貸:銀行存款。11月的時候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬元。我是否可以直接計入營業(yè)外收入呢?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入41萬
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2019-11-18
老師,請問房租押一付三(2300一個月租金),中介費2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應(yīng)收-押金 2300 管理費用 -中介費 2300 管理費用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機,超市當(dāng)月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機
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2023-03-02
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅(最新稅法 大學(xué)稅法第5版)
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2021-03-19
在稅種認(rèn)定上面增加一個征收項目該怎么處理。
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2020-11-24
查賬征收和核定征收的區(qū)別以及做法是怎么樣的
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2019-03-25
沒有收入,不需要交稅的是不是啊
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2019-01-17
旅游業(yè)差額征稅,收入減成本才是增值稅收入,請問我要不要做一筆體現(xiàn)這個增值稅收入,如果要怎么做
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2020-07-08
老師,這個發(fā)票信息查出來,說有違反稅收管理,但查發(fā)票狀態(tài)信息顯示銷信方已申報納稅,有沒有問題,這個
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2021-04-22
老師好,企業(yè)收到員工交的補員工卡款,我看到說是沖減管理費,我的想法是走營業(yè)外收入,如果是沖減管理費,企業(yè)再拿這錢買卡,如果得到的是專票,是不是有多抵扣的可能,謝謝!
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2022-06-13
甲公司購入某科技有限公司開發(fā)的管理軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元、增值稅稅額為1.8萬元,支付軟件的測試費1萬元,款項以銀行存款支付。甲企業(yè)的賬務(wù)處理應(yīng)為:
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2022-04-19
按核定征收的建安行業(yè)的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么算的?
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2018-05-08
老師,支付行政管理部門電話費500元(含稅,增值稅稅率為9%),分錄要怎么做,可以講解下嗎?
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2021-02-20