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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費,并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費,企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
老師,我問下,去年原來的同事收到租賃費,她是借銀行存款,貸管理費用-租賃費,沒有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯了,導(dǎo)致余額對不上
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2023-07-31
公司繳納社保后借:管理費用-員工社保費 銷售費用-員工社保費 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時借:管理費用-工貿(mào) 銷售費用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒有問題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實收資本 那管理費用開辦費跟這個有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
17年11月份收到就業(yè)辦補貼 做的分錄是借銀行存款貸營業(yè)外收入 現(xiàn)在就業(yè)辦讓在18年五月份調(diào)整一下 不應(yīng)該走營業(yè)外科目應(yīng)該是管理費用 我應(yīng)該怎么調(diào)憑證?
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2018-06-07
個體工商戶(未建賬)在未達(dá)到增值稅征收額,不交增值稅的情況下需要交個稅嗎
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2022-02-21
有一季度增值稅沒有到起征點,計提的增值稅入了營業(yè)外收入。年報時填哪一欄
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2020-03-20
營業(yè)稅改征增值稅后,其他個人一次性收取租金出租不動產(chǎn),應(yīng)如何繳納增值稅?
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2017-06-07
老師,現(xiàn)在小規(guī)模是季度不超30萬免增值稅嗎?如果有增值稅附加稅減半征收嗎?
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2020-07-15
老師你好 本季度申報時 出現(xiàn)與核心征管系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)不一致,那個核心征管提取數(shù)據(jù) 那塊無法填列
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2018-10-17
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時借:管理費用(價稅合計額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸:管理費用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費用-開辦費-利息收入0.02,今年已經(jīng)跨年,該怎么調(diào)整呢
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2020-03-18
收到幫總辦的人代繳社保,以前已經(jīng)墊付了,現(xiàn)在收回2017及2018年全年代繳社保,分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)收對嗎?假設(shè)之前直接是借管理費用,貸銀行存款的話,那么收回2017年和2018年代繳的社保,又要怎么做分錄?
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2018-11-29
8月支付8-9月份的房租,沒有收到發(fā)票,做八月份的賬,借:其他應(yīng)收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預(yù)提房租費用 借:管理費用-房租費 貸:預(yù)提費用 感覺看不懂啊
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2018-10-30
做外賬的時候,借:庫存現(xiàn)金10萬,貸:實收資本10萬,然后這些庫存現(xiàn)金就直接用于管理費用成本了,沒有借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金這一步,這樣做是不是有坐支現(xiàn)金的風(fēng)險
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2019-11-08
本月銀行劃扣2個員工社保費 單位承擔(dān)2652 員工承擔(dān)1196.25 會計分錄 借管理費用~社保費2652 其它應(yīng)收款~社保費 1196.25 貸銀行存款3848.25 這樣對嗎?
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2018-09-07
老師你好,我公司在今年4月的時候鍋爐改造,付了50萬元,當(dāng)時的會計做的分錄是借:管理費用 貸:銀行存款。11月的時候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬元。我是否可以直接計入營業(yè)外收入呢?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入41萬
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2019-11-18
老師,請問房租押一付三(2300一個月租金),中介費2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應(yīng)收-押金 2300 管理費用 -中介費 2300 管理費用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
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