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那作為開(kāi)發(fā)企業(yè),簽定的合同中包含了材料款和人工費(fèi),如果建筑企業(yè)不能開(kāi)具增值票,對(duì)我開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō),要如何索取發(fā)票才沒(méi)有損失 如果建筑企業(yè)不能開(kāi)具這部分工資的增值稅,我該怎么向?qū)Ψ剿饕l(fā)票
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2016-04-21
我公司有一筆業(yè)務(wù)是出口退稅的,開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票稅額應(yīng)該是0%,但是開(kāi)票人員將稅率開(kāi)成了13%,10月開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)隔月了,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?誤開(kāi)的13%的稅需要繳納嗎?不繳納的話怎么申報(bào)增值稅?
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2019-11-14
甲公司2020年度12月份給乙公司開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)元,于2021年度3月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票多開(kāi)了3萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)在2021年度3月份能否將多開(kāi)的3萬(wàn)元的金額開(kāi)具增值稅普通紅字發(fā)票給予沖紅?
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2021-03-04
當(dāng)月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 但是作廢系統(tǒng)提示稅控盤(pán)里沒(méi)有這個(gè)發(fā)票不讓作廢 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票能當(dāng)月沖紅嗎 還是必須等下一個(gè)月
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2023-01-06
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅差額征稅普通發(fā)票開(kāi)具有發(fā)票上有發(fā)票專(zhuān)用章嗎? 也就是說(shuō)是否不需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章?
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2018-06-08
開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用票發(fā)票信息表 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 輸入紅字發(fā)票信息表編號(hào)說(shuō)檢驗(yàn)不了是什么問(wèn)題?
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2017-07-19
領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,稅盤(pán)已經(jīng)讀入,查詢張數(shù)時(shí)顯示發(fā)票數(shù)量,開(kāi)具發(fā)票時(shí)不顯示票號(hào)是怎么回事?
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2019-02-21
國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)免征增值稅,銷(xiāo)售商品時(shí)開(kāi)具普票和專(zhuān)票的稅率一樣嗎?還是專(zhuān)票開(kāi)9%普票開(kāi)免稅
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2021-03-29
我公司5月份退貨,開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,對(duì)方能6月份再給我開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,對(duì)我5月份報(bào)稅有什么影響嗎?
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2019-05-27
收到增值稅普通的發(fā)票怎么是免稅的,上面項(xiàng)目開(kāi)的是家具等,不是只有農(nóng)業(yè)的才免稅嗎,為什么開(kāi)的家具也能開(kāi)出免稅的發(fā)票?
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2018-06-07
A把貨款轉(zhuǎn)到B公戶1萬(wàn)元,B委托上家C給A開(kāi)具增值稅專(zhuān)票發(fā)票1萬(wàn)元。B開(kāi)具證明:B與C為合作關(guān)系,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2023-03-13
甲股份有限公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元。2021年,公司接受A公司投入無(wú)形資產(chǎn)-項(xiàng),雙方約定價(jià)值250萬(wàn)元(與公允價(jià)值相符),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn)元(由A公司支付,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票),A公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊(cè)資本的20%,同時(shí),甲公司將注冊(cè)資本變更為1000萬(wàn)元。賬務(wù)處理如下:
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2022-06-11
【例3-1】愛(ài)美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場(chǎng)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅銷(xiāo)售額45200元,化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)均已收到。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-04-08
老師這個(gè)題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)兀。 (2)向多家客戶銷(xiāo)售自產(chǎn) z 型小汽車(chē)500輛,甲公司已向客戶分別開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含增值稅銷(xiāo)售額合計(jì)5085萬(wàn)元。 (3)將2輛自產(chǎn)型小汽車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工 要求:計(jì)算甲公司8月應(yīng)納稅額
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2022-09-17
5.2020年6月份,某廣告公司取得廣告發(fā)布收入,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份,注明不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,支付廣告發(fā)布費(fèi)不含稅價(jià)60萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。購(gòu)進(jìn)制作材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款40萬(wàn)元,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-10-23
需要開(kāi)具什么樣的證明才可以在進(jìn)項(xiàng)不足的情況下,不交17個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2015-10-01
提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)沒(méi)有運(yùn)輸工具怎么征收增值稅?
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2016-05-21
老師:您好!2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票郵寄,對(duì)方公司沒(méi)收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開(kāi)具,在三月申報(bào)2月所屬期時(shí),以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時(shí)3月里未重新開(kāi),在4月里才重新開(kāi)了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí),在申報(bào)附表一里,未開(kāi)具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。
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2021-05-19
9月公司開(kāi)了紅字發(fā)票給客戶,稅款未達(dá)到扣除數(shù),例如:8月訂單20萬(wàn)公司給客戶開(kāi)發(fā)票,并交納增值稅;9月客戶退貨,公司開(kāi)具紅字發(fā)票,9月只有2,3萬(wàn)訂單未達(dá)到20萬(wàn),9月銷(xiāo)項(xiàng)額為負(fù)數(shù),此項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2018-10-08
增值稅申報(bào)挑錯(cuò)---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-125596.82。是什么原因造成的?
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2022-07-07