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小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開(kāi)具兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開(kāi)具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開(kāi)具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開(kāi)具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
需要開(kāi)具什么樣的證明才可以在進(jìn)項(xiàng)不足的情況下,不交17個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2015-10-01
提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)沒(méi)有運(yùn)輸工具怎么征收增值稅?
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2016-05-21
小規(guī)模納稅人人季度銷售額不超45萬(wàn)免征增值稅,是開(kāi)具的普票和專票的合計(jì)數(shù)額,還是單普票?
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2021-07-13
增值稅普通發(fā)票對(duì)方給開(kāi)具了四聯(lián),是不是四聯(lián)都需要蓋發(fā)票專用章還是只需要發(fā)票聯(lián)蓋就可以?
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2017-09-05
一次性收款并開(kāi)具全額發(fā)票,分期確認(rèn)收入的,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅時(shí)怎樣填報(bào)開(kāi)票收入和無(wú)票收入呢
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2019-08-21
老師,出口發(fā)票怎么開(kāi),是去稅務(wù)申請(qǐng)出口專用的發(fā)票還是直接開(kāi)具我們平時(shí)的增值稅發(fā)票就行啊
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2019-06-03
確認(rèn)10月份無(wú)票收入時(shí)交了增值稅,現(xiàn)在12月份開(kāi)了發(fā)票怎么處理?沖無(wú)票收入嗎?具體怎么操作
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2018-12-27
當(dāng)月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 但是作廢系統(tǒng)提示稅控盤(pán)里沒(méi)有這個(gè)發(fā)票不讓作廢 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票能當(dāng)月沖紅嗎 還是必須等下一個(gè)月
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2023-01-06
我公司5月份退貨,開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方能6月份再給我開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,對(duì)我5月份報(bào)稅有什么影響嗎?
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2019-05-27
收到增值稅普通的發(fā)票怎么是免稅的,上面項(xiàng)目開(kāi)的是家具等,不是只有農(nóng)業(yè)的才免稅嗎,為什么開(kāi)的家具也能開(kāi)出免稅的發(fā)票?
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2018-06-07
A把貨款轉(zhuǎn)到B公戶1萬(wàn)元,B委托上家C給A開(kāi)具增值稅專票發(fā)票1萬(wàn)元。B開(kāi)具證明:B與C為合作關(guān)系,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2023-03-13
增值稅申報(bào)挑錯(cuò)---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-125596.82。是什么原因造成的?
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2022-07-07
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,已開(kāi)的專票需要開(kāi)紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問(wèn)下,作為取得發(fā)票的購(gòu)買方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購(gòu)化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎?
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2017-06-23
老師:您好!2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票郵寄,對(duì)方公司沒(méi)收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開(kāi)具,在三月申報(bào)2月所屬期時(shí),以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時(shí)3月里未重新開(kāi),在4月里才重新開(kāi)了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí),在申報(bào)附表一里,未開(kāi)具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。
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2021-05-19
9月公司開(kāi)了紅字發(fā)票給客戶,稅款未達(dá)到扣除數(shù),例如:8月訂單20萬(wàn)公司給客戶開(kāi)發(fā)票,并交納增值稅;9月客戶退貨,公司開(kāi)具紅字發(fā)票,9月只有2,3萬(wàn)訂單未達(dá)到20萬(wàn),9月銷項(xiàng)額為負(fù)數(shù),此項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2018-10-08
甲股份有限公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元。2021年,公司接受A公司投入無(wú)形資產(chǎn)-項(xiàng),雙方約定價(jià)值250萬(wàn)元(與公允價(jià)值相符),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn)元(由A公司支付,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票),A公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊(cè)資本的20%,同時(shí),甲公司將注冊(cè)資本變更為1000萬(wàn)元。賬務(wù)處理如下:
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2022-06-11
【例3-1】愛(ài)美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)均已收到。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-04-08