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增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上提示本月,您取得了1張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票沖紅,請您根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)是什么意思
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2022-10-24
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 失眠的狗 于 2022-06-20 10:28 發(fā)布
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2022-12-22
老師增值稅專票面值是指價(jià)稅合計(jì)嗎
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2019-07-23
高速etc充值可以開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-15
購買低值易耗品可以開增值稅發(fā)票嗎
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2015-09-22
季度增值稅申報(bào)時(shí),我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來不含稅銷售額8萬多,所以填寫主表時(shí)小微銷售那里填8萬多,結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開比對不通過,后來我填了代開增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開數(shù),產(chǎn)生稅額,這時(shí)怎么填寫可以?。?/span>
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2019-01-08
小規(guī)模個(gè)體戶公司,普票不超30萬免交增值稅嗎?還是專票+普票一起不超30萬免交增值稅
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2020-06-22
老師,你好,小規(guī)模的公司,每月開了10萬的票專票+普票,申報(bào)增值稅時(shí),是不是免交增值稅的?
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2024-08-09
老師您好,人力資源服務(wù)服務(wù)企業(yè),實(shí)行差額繳納增值稅,收到的增值稅票據(jù)(增值稅)可以抵扣嗎
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2024-05-27
預(yù)估收入需要申報(bào)增值稅嗎? 如果申報(bào)增值稅,是不是在增值稅附一,未開票收入填寫這個(gè)數(shù)字?
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2021-05-20
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
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2018-11-02
老師您好,小規(guī)模納稅人代開專票47萬,普票開了1.5萬,專票已經(jīng)交了增值稅,普票怎么繳納增值稅
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2021-10-01
4.購入A材料100千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,增值稅額1300元,購入B材料2000千克,增值稅發(fā)票注明:價(jià)款20000元,增值稅額2600元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。
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2023-05-11
購進(jìn)甲材料2000噸,單價(jià)100元每噸,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2021-05-13
A公司為增值稅一般納稅人,公司采購員王某出差采購回來后,將以下憑證拿到會(huì) 計(jì)部門報(bào)銷:其中兩張貨物采購發(fā)票,一張為增值稅專用發(fā)票,一張為增值稅普通發(fā)票;一張住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)的增值稅專用發(fā)票。作為公司財(cái)務(wù)人員,請你從增值稅核算的角度分析王某所取得增值稅票對企業(yè)應(yīng) 納增值稅額的影響,并給予王某出差索取相關(guān)發(fā)票的建議
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2022-11-13
老師,三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計(jì)算增值稅? 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額)
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2022-03-15
一般納稅人,收到貨款發(fā)票后有增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票!為什么可以一起做貸方主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅?
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2019-05-24
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計(jì)22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
別人開了增值稅專用發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,別人開給100000元,開出50000元的發(fā)票都是17個(gè)點(diǎn)的增值稅,開的都是增值稅專用發(fā)票,財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)是負(fù)數(shù)值嗎?
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2017-05-15