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普通增值稅發(fā)票,共兩聯(lián)的那種,不小心把存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都給顧客了,怎么辦
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2015-12-31
裝修行業(yè),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票3%,這一塊是不是可以享受免征增值稅?收入沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)
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2019-10-10
當(dāng)月銷售的商品,已開(kāi)增值稅發(fā)票,這個(gè)月退了一件,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,發(fā)票作廢重開(kāi),退回的商品怎么做分錄??
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2021-04-16
向東風(fēng)工廠銷售甲產(chǎn)品450件,單位售價(jià)100元。增值稅專用發(fā)票上注明的該批產(chǎn)品的售價(jià)為45 000元,增值稅5850元,款項(xiàng)已存入銀行:
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2022-12-15
現(xiàn)在人工費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票稅率多少?
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2020-06-23
甲公司本年度委托乙公司代銷一批農(nóng)藥,代銷價(jià)款為100萬(wàn)元。本年度收到乙公司交來(lái)的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷農(nóng)藥80%,甲公司收到代銷清單后,并向乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,該批農(nóng)藥實(shí)際成本為70萬(wàn)元。甲公司為農(nóng)藥批發(fā)企業(yè),甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為( )萬(wàn)元。 A.100萬(wàn) B.80萬(wàn) C.70萬(wàn) D.91.74萬(wàn)
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2022-04-12
公司偶然發(fā)生的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
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2022-05-15
通行費(fèi)發(fā)票 開(kāi)增值稅發(fā)票才可以抵扣 開(kāi)的普通電子發(fā)票不可抵扣
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2020-05-18
老師增值稅專票面值是指價(jià)稅合計(jì)嗎
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2019-07-23
高速etc充值可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-15
購(gòu)買低值易耗品可以開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2015-09-22
小規(guī)模個(gè)體戶公司,普票不超30萬(wàn)免交增值稅嗎?還是專票+普票一起不超30萬(wàn)免交增值稅
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2020-06-22
老師,你好,小規(guī)模的公司,每月開(kāi)了10萬(wàn)的票專票+普票,申報(bào)增值稅時(shí),是不是免交增值稅的?
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2024-08-09
季度增值稅申報(bào)時(shí),我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來(lái)不含稅銷售額8萬(wàn)多,所以填寫主表時(shí)小微銷售那里填8萬(wàn)多,結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開(kāi)比對(duì)不通過(guò),后來(lái)我填了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開(kāi)數(shù),產(chǎn)生稅額,這時(shí)怎么填寫可以???
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2019-01-08
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票會(huì)計(jì)怎么做帳
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2015-12-14
我們是小規(guī)模納稅人 能去國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2016-11-30
營(yíng)業(yè)稅納稅人業(yè)務(wù)可以到國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2015-12-14
問(wèn)題1:當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)間問(wèn)題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證時(shí)間都是每月的1-15號(hào)(即申報(bào)期)才能認(rèn)證,目前大部分企業(yè)是不是都將當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報(bào)期在網(wǎng)上去勾選認(rèn)證? 問(wèn)題2:我3月1號(hào)-15號(hào)網(wǎng)上勾選申請(qǐng)抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬(wàn),那這200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是填在3.15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期2月”增值稅申報(bào)表中,還是填在下月即4月15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期3月”增值稅申報(bào)表中?
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票168萬(wàn),增值稅款當(dāng)時(shí)就扣除48000,申報(bào)的時(shí)候還需要繳納附加稅嗎
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2019-01-11
我方之前認(rèn)證的抵扣聯(lián),后來(lái)我方又對(duì)抵扣聯(lián)開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票信息表,會(huì)計(jì)收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的專用發(fā)票,如何做賬?增值稅申報(bào)表需要如何處理?
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2019-09-26