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小規(guī)模納稅人可以到稅務(wù)局讓其代開(kāi)增值稅發(fā)票么
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2015-11-10
小規(guī)模納稅人在代開(kāi)增值稅發(fā)票的同時(shí),會(huì)自動(dòng)扣款消費(fèi)稅嗎
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人沒(méi)有做國(guó)稅稅種鑒定是不是不能申請(qǐng)代開(kāi)增值稅發(fā)票
1/620
2016-07-09
國(guó)稅機(jī)關(guān)為跨縣(市、區(qū))提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、建筑服務(wù)的小規(guī)模納稅人(不包括其他個(gè)人),代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí),在發(fā)票備注欄中自動(dòng)打印“YD”字樣。這句話什么意思
1/828
2019-07-29
客戶之前想開(kāi)增值稅專用發(fā)票,交了稅金,后來(lái)不開(kāi)了,稅金退給客戶要怎么做憑證
1/265
2023-06-03
 老師什么情況下有科目應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅。實(shí)操業(yè)務(wù)小規(guī)模13題目不是繳納代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?為什么用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,而不是用應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅。不明白,能麻煩老師詳細(xì)舉例講解下嗎
1/247
2022-06-28
個(gè)人名義去稅務(wù)局可以開(kāi)增值稅普通發(fā)票嗎?稅率是多少呢?
1/251
2023-05-28
開(kāi)增值稅普通發(fā)票,打印的是電腦顯示,序號(hào)一,商品編碼空,商品編碼不存在,然后要怎么解決
1/907
2023-05-29
您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票也需要繳增值稅嗎?
1/1549
2020-01-11
銷售雪糕,開(kāi)增值稅專用發(fā)票多少稅率
1/374
2024-06-18
會(huì)計(jì)稅務(wù)問(wèn)題:如果有一季度自開(kāi)增值稅專用發(fā)票超過(guò)30萬(wàn),怎么繳納增值稅?謝謝老師
1/1170
2019-10-20
1、12日,銷售- -批產(chǎn)品給C公司,價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅率為13%,宏達(dá)公司給予20%的商業(yè)折扣,并按折扣后的金額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到。 2、15 日,收到C公司所欠貨款,并存入銀行。
1/1803
2021-06-29
季度增值稅申報(bào)時(shí),我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來(lái)不含稅銷售額8萬(wàn)多,所以填寫(xiě)主表時(shí)小微銷售那里填8萬(wàn)多,結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開(kāi)比對(duì)不通過(guò),后來(lái)我填了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開(kāi)數(shù),產(chǎn)生稅額,這時(shí)怎么填寫(xiě)可以???
1/553
2019-01-08
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 失眠的狗 于 2022-06-20 10:28 發(fā)布
1/289
2022-12-22
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票會(huì)計(jì)怎么做帳
1/570
2015-12-14
我們是小規(guī)模納稅人 能去國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
1/598
2016-11-30
營(yíng)業(yè)稅納稅人業(yè)務(wù)可以到國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
1/631
2015-12-14
問(wèn)題1:當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)間問(wèn)題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證時(shí)間都是每月的1-15號(hào)(即申報(bào)期)才能認(rèn)證,目前大部分企業(yè)是不是都將當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報(bào)期在網(wǎng)上去勾選認(rèn)證? 問(wèn)題2:我3月1號(hào)-15號(hào)網(wǎng)上勾選申請(qǐng)抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬(wàn),那這200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是填在3.15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期2月”增值稅申報(bào)表中,還是填在下月即4月15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期3月”增值稅申報(bào)表中?
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票168萬(wàn),增值稅款當(dāng)時(shí)就扣除48000,申報(bào)的時(shí)候還需要繳納附加稅嗎
1/451
2019-01-11
我方之前認(rèn)證的抵扣聯(lián),后來(lái)我方又對(duì)抵扣聯(lián)開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票信息表,會(huì)計(jì)收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的專用發(fā)票,如何做賬?增值稅申報(bào)表需要如何處理?
1/555
2019-09-26