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裝修行業(yè),開具了增值稅專用發(fā)票3%,這一塊是不是可以享受免征增值稅?收入沒超過10萬
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2019-10-10
當(dāng)月銷售的商品,已開增值稅發(fā)票,這個(gè)月退了一件,因?yàn)橘|(zhì)量問題,發(fā)票作廢重開,退回的商品怎么做分錄??
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2021-04-16
向東風(fēng)工廠銷售甲產(chǎn)品450件,單位售價(jià)100元。增值稅專用發(fā)票上注明的該批產(chǎn)品的售價(jià)為45 000元,增值稅5850元,款項(xiàng)已存入銀行:
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2022-12-15
現(xiàn)在人工費(fèi)開增值稅發(fā)票稅率多少?
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2020-06-23
甲公司本年度委托乙公司代銷一批農(nóng)藥,代銷價(jià)款為100萬元。本年度收到乙公司交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷農(nóng)藥80%,甲公司收到代銷清單后,并向乙公司開具增值稅發(fā)票,該批農(nóng)藥實(shí)際成本為70萬元。甲公司為農(nóng)藥批發(fā)企業(yè),甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為( )萬元。 A.100萬 B.80萬 C.70萬 D.91.74萬
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2022-04-12
公司偶然發(fā)生的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以開具增值稅發(fā)票嗎?
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2022-05-15
通行費(fèi)發(fā)票 開增值稅發(fā)票才可以抵扣 開的普通電子發(fā)票不可抵扣
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2020-05-18
普通增值稅發(fā)票和專用發(fā)票稅率一樣么
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2019-11-27
普通增值稅發(fā)票與專用發(fā)票稅金一樣嗎
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2016-05-16
我給客戶開了一張普通增值稅發(fā)票,他給我的信息給錯(cuò)了,然后是九月份開的,已經(jīng)認(rèn)證過了不能直接作廢,這個(gè)月要開紅字發(fā)票,但是剛才我開好了正準(zhǔn)備打印,電腦突然斷電了,我再打開電腦,按照發(fā)票號(hào)碼查詢,查詢不到這個(gè)發(fā)票號(hào)碼不知道為什么
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2020-10-27
購買方取得增值稅專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,但不能還給銷售方。有購買方開具紅字信息表。那紅字發(fā)票是購買方開具還是銷售方開具?開具完之后要給誰?第2種情況,就是銷售方開具的增值稅發(fā)票未給購買方,自己開具紅字信息表,那紅字發(fā)票要開嗎?自己留著還是給買方?求回復(fù)。
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2021-08-27
1.認(rèn)證發(fā)票怎么轉(zhuǎn)出2.什么叫增值稅發(fā)票清單?
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2018-08-28
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,能正常抵扣嗎?
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2019-07-19
老師,我是購買方,將上個(gè)月已認(rèn)證的一張發(fā)票要重新開,現(xiàn)在我已申請(qǐng)好開具紅字增值稅發(fā)票信息表,那么我就把這份信息表寄給銷貨方就可以了吧。到時(shí)他們將紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)及重新給我們開的發(fā)票一起寄過來。這樣做對(duì)嗎
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2019-05-15
小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票會(huì)計(jì)怎么做帳
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2015-12-14
我們是小規(guī)模納稅人 能去國(guó)稅代開增值稅發(fā)票嗎
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2016-11-30
營(yíng)業(yè)稅納稅人業(yè)務(wù)可以到國(guó)稅代開增值稅發(fā)票嗎
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2015-12-14
問題1:當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)間問題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證時(shí)間都是每月的1-15號(hào)(即申報(bào)期)才能認(rèn)證,目前大部分企業(yè)是不是都將當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報(bào)期在網(wǎng)上去勾選認(rèn)證? 問題2:我3月1號(hào)-15號(hào)網(wǎng)上勾選申請(qǐng)抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬,那這200萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,是填在3.15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期2月”增值稅申報(bào)表中,還是填在下月即4月15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期3月”增值稅申報(bào)表中?
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票168萬,增值稅款當(dāng)時(shí)就扣除48000,申報(bào)的時(shí)候還需要繳納附加稅嗎
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2019-01-11
我方之前認(rèn)證的抵扣聯(lián),后來我方又對(duì)抵扣聯(lián)開具了紅字增值稅發(fā)票信息表,會(huì)計(jì)收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的專用發(fā)票,如何做賬?增值稅申報(bào)表需要如何處理?
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2019-09-26