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業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
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2023-03-23
自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利用實(shí)際成本計(jì)算還是售價(jià)?
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2024-04-19
老師 公司進(jìn)貨1000噸沙, 金額100萬(wàn) 其中產(chǎn)生銷售費(fèi)用40萬(wàn)發(fā)票是專票 1000噸全部銷售出去開完銷項(xiàng)發(fā)票后 認(rèn)證發(fā)票后手上還有專票留手上卻沒有庫(kù)存了 認(rèn)證了銷售發(fā)票 導(dǎo)致手上還有專票 怎么弄
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2020-04-10
資料一: 2x22年8月15日,甲公司購(gòu)入A材料1000件,每件材料的不含稅售價(jià)為3.5萬(wàn) 元,運(yùn)輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司購(gòu)人A材料的合理?yè)p耗率為0.3%。 資料二:甲公司將購(gòu)入的A材料全部用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品,發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬(wàn)元,生產(chǎn)車間折舊費(fèi)35萬(wàn)元,水電費(fèi)20萬(wàn)元。 資料三: 2x22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價(jià)為5萬(wàn)元7件,產(chǎn)品將于2x23年1月5日交付給乙公司。2x22年12月31日,B產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格為4.5萬(wàn)元/件,預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)為0.9萬(wàn)元/件。 資料四: 2x23年2月10日, 甲公司向內(nèi)公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價(jià)為4.8萬(wàn)元/件,款項(xiàng)尚未收取。 要求: (1)根據(jù)資料一,計(jì)算甲公司購(gòu)人人材料的入賬價(jià)值及取得A材料的單位成本。
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2023-12-12
2×22年8月15日,甲公司購(gòu)入A材料1000件,每件材料的不含稅售價(jià)為3.5萬(wàn)元、運(yùn)輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司購(gòu)入A材料的合理?yè)p耗率為0.3%。資料二:甲公司將購(gòu)入的A材料全都用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品。發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬(wàn)元,生產(chǎn)車間折舊費(fèi)35萬(wàn)元,水電費(fèi)20萬(wàn)元。資料三:2×22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一現(xiàn)不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價(jià)為5萬(wàn)元/件,產(chǎn)品將于2×23年1月5日交付給乙公司。2×22年12月31日,B產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格為4.5萬(wàn)元/件,預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)為0.9萬(wàn)元/件。資料四:2×23年2月10日,甲公司向丙公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價(jià)為4.8萬(wàn)元/件,款項(xiàng)尚未收取。要求:( 1 )根據(jù)資料一,計(jì)算甲公司購(gòu)入A材料的入賬價(jià)值及取得A材料的單位成本。( 2 )根據(jù)資料二,計(jì)算甲公司自產(chǎn)B產(chǎn)品的總成本和單位成本。
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2023-12-12
贈(zèng)送兩個(gè)貨物用于推廣 分錄借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(實(shí)際銷售價(jià)銷項(xiàng)稅) 如果這樣做月底報(bào)稅,賬上收入和報(bào)表收入對(duì)不上,稅可以對(duì)上有問題吧?
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2019-11-29
老師,請(qǐng)問,我公司現(xiàn)在找平臺(tái)幫我們流量推銷商品并且刷單,平臺(tái)收取15%的費(fèi)用,刷單客戶來到我們店消費(fèi)的金額,我們?cè)俜颠€給平臺(tái),假如刷單的銷售費(fèi)用是50萬(wàn),我需要做銷售收入繳納增值稅,但是實(shí)際上這筆錢我又返還給了平臺(tái),那我的銷售收入不就是虛高了么?這樣情況應(yīng)該怎么操作呢?
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2022-10-24
老師,我想問下,員工報(bào)銷的房租,餐費(fèi),話費(fèi)補(bǔ)助,是平常拿來報(bào)銷(我們公司并沒有并到工資上面的,都是當(dāng)月填費(fèi)用報(bào)銷單來報(bào)銷的),像這種情況,是要做到銷售費(fèi)用-福利費(fèi)呢,還是要單獨(dú)做,銷售費(fèi)用-租金,銷售費(fèi)用-通訊費(fèi),銷售費(fèi)用-餐費(fèi)?另外內(nèi)賬和外賬的做法相同嗎?
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2015-12-12
有辦法用農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票據(jù)抵扣日用百貨的零售嗎?
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2019-02-12
支付外匯時(shí)售匯費(fèi)用是入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是貨物成本?
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2019-12-06
什么情況下用原材料的成本價(jià)什么情況用銷售價(jià)
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2020-07-25
購(gòu)入國(guó)槐,用于銷售用,分錄如何寫?金額部分如何寫
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2022-02-23
員工福利 不是視同銷售自產(chǎn)自用 不用交消費(fèi)稅嗎
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2021-09-22
請(qǐng)問老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2018-12-11
只有購(gòu)入庫(kù)存商品,沒有銷售,月底用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2018-04-12
請(qǐng)問老師,企業(yè)沒銷售費(fèi)用,產(chǎn)生的費(fèi)用入什么科目?
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2019-05-17
進(jìn)口貨物的換單費(fèi)是掛管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?
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2023-03-22
現(xiàn)在公司是跟別人買的,但是國(guó)稅是做遷移的,遷移前由一張專用發(fā)票,在原來公司,他們把不含稅銷售額做了成本了,剩下稅額說沒有抵扣,那現(xiàn)在能把這一部分稅額去認(rèn)證嗎?如果可以,分錄改怎么做會(huì)平?
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2017-07-21
生產(chǎn)出來的產(chǎn)品送樣檢測(cè),借:銷售費(fèi)用-樣品費(fèi) 貸:商品銷售收入 應(yīng)交稅金-增值稅,分錄這樣做對(duì)嗎?另外這個(gè)樣品的價(jià)格是怎么確定?按成本價(jià)嗎?還是公允價(jià)值?
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2018-04-09
1、轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)+轉(zhuǎn)讓其所占土地的使用權(quán)的,均按照銷售不動(dòng)產(chǎn)繳納增值稅;單獨(dú)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),按照銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅 2、銷售不動(dòng)產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)稅率9% 銷售無形資產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)除外)稅率6% 這兩點(diǎn)不是矛盾嗎?單獨(dú)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)到底用哪個(gè)稅率呢?
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2020-04-24