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資料一: 2x22年8月15日,甲公司購入A材料1000件,每件材料的不含稅售價為3.5萬 元,運(yùn)輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司購人A材料的合理損耗率為0.3%。 資料二:甲公司將購入的A材料全部用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品,發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬元,生產(chǎn)車間折舊費(fèi)35萬元,水電費(fèi)20萬元。 資料三: 2x22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一項不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價為5萬元7件,產(chǎn)品將于2x23年1月5日交付給乙公司。2x22年12月31日,B產(chǎn)品的市場銷售價格為4.5萬元/件,預(yù)計銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)為0.9萬元/件。 資料四: 2x23年2月10日, 甲公司向內(nèi)公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價為4.8萬元/件,款項尚未收取。 要求: (1)根據(jù)資料一,計算甲公司購人人材料的入賬價值及取得A材料的單位成本。
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2023-12-12
2×22年8月15日,甲公司購入A材料1000件,每件材料的不含稅售價為3.5萬元、運(yùn)輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司購入A材料的合理損耗率為0.3%。資料二:甲公司將購入的A材料全都用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品。發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬元,生產(chǎn)車間折舊費(fèi)35萬元,水電費(fèi)20萬元。資料三:2×22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一現(xiàn)不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價為5萬元/件,產(chǎn)品將于2×23年1月5日交付給乙公司。2×22年12月31日,B產(chǎn)品的市場銷售價格為4.5萬元/件,預(yù)計銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)為0.9萬元/件。資料四:2×23年2月10日,甲公司向丙公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價為4.8萬元/件,款項尚未收取。要求:( 1 )根據(jù)資料一,計算甲公司購入A材料的入賬價值及取得A材料的單位成本。( 2 )根據(jù)資料二,計算甲公司自產(chǎn)B產(chǎn)品的總成本和單位成本。
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2023-12-12
老師,請問,我公司現(xiàn)在找平臺幫我們流量推銷商品并且刷單,平臺收取15%的費(fèi)用,刷單客戶來到我們店消費(fèi)的金額,我們再返還給平臺,假如刷單的銷售費(fèi)用是50萬,我需要做銷售收入繳納增值稅,但是實際上這筆錢我又返還給了平臺,那我的銷售收入不就是虛高了么?這樣情況應(yīng)該怎么操作呢?
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2022-10-24
贈送兩個貨物用于推廣 分錄借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅(實際銷售價銷項稅) 如果這樣做月底報稅,賬上收入和報表收入對不上,稅可以對上有問題吧?
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2019-11-29
老師,費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,只要一級科目結(jié)轉(zhuǎn)為零,二級明細(xì)科目有余額也沒關(guān)系是吧,比如銷售費(fèi)用下面有很多明細(xì)科目,在銷售費(fèi)用下面增加結(jié)轉(zhuǎn)科目,不用一個個結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用下面的明細(xì)科目
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2016-09-06
售價金額法本期購入商品售價需要減去本期領(lǐng)用商品售價嗎,還是只是庫存商品的借方金額
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2022-04-13
有辦法用農(nóng)產(chǎn)品收購票據(jù)抵扣日用百貨的零售嗎?
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2019-02-12
支付外匯時售匯費(fèi)用是入財務(wù)費(fèi)用還是貨物成本?
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2019-12-06
什么情況下用原材料的成本價什么情況用銷售價
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2020-07-25
購入國槐,用于銷售用,分錄如何寫?金額部分如何寫
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2022-02-23
員工福利 不是視同銷售自產(chǎn)自用 不用交消費(fèi)稅嗎
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2021-09-22
請問老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2018-12-11
請問老師,企業(yè)沒銷售費(fèi)用,產(chǎn)生的費(fèi)用入什么科目?
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2019-05-17
只有購入庫存商品,沒有銷售,月底用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2018-04-12
進(jìn)口貨物的換單費(fèi)是掛管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?
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2023-03-22
1、轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)+轉(zhuǎn)讓其所占土地的使用權(quán)的,均按照銷售不動產(chǎn)繳納增值稅;單獨(dú)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),按照銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅 2、銷售不動產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)稅率9% 銷售無形資產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)除外)稅率6% 這兩點(diǎn)不是矛盾嗎?單獨(dú)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)到底用哪個稅率呢?
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2020-04-24
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價為 10 元 / 件,單位產(chǎn)品變動成本為 4 元,固定性制造費(fèi)用總額為 24000 元,固定性銷售及管理費(fèi)用為 6000 元,無變動性銷售及管理費(fèi)用,存貨按先進(jìn)先出
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2021-04-22
老師 1、經(jīng)營管理部門領(lǐng)用材料一批,賬面成本2400元,其中,行政管理部門耗用1000 元,產(chǎn)品銷售部門領(lǐng)用1400 元。 2、本月銷售產(chǎn)品總成本25000元,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 怎么樣算會計分錄
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2020-02-26
請問老師,銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)費(fèi)包含什么?業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎? 如果我要計入銷售部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是計入到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(3級科目)還是直接新增一個二級科目 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)員招待費(fèi)呢?
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2020-02-24
現(xiàn)在公司是跟別人買的,但是國稅是做遷移的,遷移前由一張專用發(fā)票,在原來公司,他們把不含稅銷售額做了成本了,剩下稅額說沒有抵扣,那現(xiàn)在能把這一部分稅額去認(rèn)證嗎?如果可以,分錄改怎么做會平?
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2017-07-21