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某企業(yè)生產(chǎn)成本--甲產(chǎn)品"賬戶期初余額為250000元本期為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而領(lǐng)用原材料100000元,應(yīng)支付給生產(chǎn)甲產(chǎn)品的工人工資150000元,甲產(chǎn)品應(yīng)承擔(dān)的制造費用180000元本期發(fā)生的管理費用20000元,發(fā)生的銷售費用30000元,假設(shè)本期完工的甲產(chǎn)品成本為520000元,則“生產(chǎn)成本--甲產(chǎn)品”賬戶的期末余額為()元。
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2021-06-15
網(wǎng)上銷售公司,每天有很多快遞費,這些是記成本還是記銷售費用啊
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2019-02-22
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 銷售數(shù)量是有的 采用移動加權(quán)平均算單價 怎么算
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2017-06-28
老師,房地產(chǎn)公司,售樓處買的窗簾、花卉放在銷售費用-辦公費合適嗎?
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2021-06-21
老師A為什么不是視同銷售?將自產(chǎn)貨物用于內(nèi)部不是視同銷售嗎?
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2019-10-13
一般納稅人銷售自己購買的二手半掛車是否適用銷售舊貨的稅率?
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2023-11-06
我公司只有銷售發(fā)票,無進(jìn)項發(fā)票,怎樣做成本?。考?!能用銷售發(fā)票做
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2016-04-29
附有銷售退回條款的銷售為什么用預(yù)計負(fù)債科目而不是合同負(fù)債
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2019-06-28
不想計提銷售人員工資計提到銷售部門,還可以使用銷售科目明細(xì)下的快遞費廣告費科目嗎
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2019-06-13
老師,費用類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,只要一級科目結(jié)轉(zhuǎn)為零,二級明細(xì)科目有余額也沒關(guān)系是吧,比如銷售費用下面有很多明細(xì)科目,在銷售費用下面增加結(jié)轉(zhuǎn)科目,不用一個個結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用下面的明細(xì)科目
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2016-09-06
老師 公司進(jìn)貨1000噸沙, 金額100萬 其中產(chǎn)生銷售費用40萬發(fā)票是專票 1000噸全部銷售出去開完銷項發(fā)票后 認(rèn)證發(fā)票后手上還有專票留手上卻沒有庫存了 認(rèn)證了銷售發(fā)票 導(dǎo)致手上還有專票 怎么弄
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2020-04-10
資料一: 2x22年8月15日,甲公司購入A材料1000件,每件材料的不含稅售價為3.5萬 元,運輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司購人A材料的合理損耗率為0.3%。 資料二:甲公司將購入的A材料全部用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品,發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬元,生產(chǎn)車間折舊費35萬元,水電費20萬元。 資料三: 2x22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一項不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價為5萬元7件,產(chǎn)品將于2x23年1月5日交付給乙公司。2x22年12月31日,B產(chǎn)品的市場銷售價格為4.5萬元/件,預(yù)計銷售費用和相關(guān)稅費為0.9萬元/件。 資料四: 2x23年2月10日, 甲公司向內(nèi)公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價為4.8萬元/件,款項尚未收取。 要求: (1)根據(jù)資料一,計算甲公司購人人材料的入賬價值及取得A材料的單位成本。
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2023-12-12
2×22年8月15日,甲公司購入A材料1000件,每件材料的不含稅售價為3.5萬元、運輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司購入A材料的合理損耗率為0.3%。資料二:甲公司將購入的A材料全都用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品。發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬元,生產(chǎn)車間折舊費35萬元,水電費20萬元。資料三:2×22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一現(xiàn)不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價為5萬元/件,產(chǎn)品將于2×23年1月5日交付給乙公司。2×22年12月31日,B產(chǎn)品的市場銷售價格為4.5萬元/件,預(yù)計銷售費用和相關(guān)稅費為0.9萬元/件。資料四:2×23年2月10日,甲公司向丙公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價為4.8萬元/件,款項尚未收取。要求:( 1 )根據(jù)資料一,計算甲公司購入A材料的入賬價值及取得A材料的單位成本。( 2 )根據(jù)資料二,計算甲公司自產(chǎn)B產(chǎn)品的總成本和單位成本。
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2023-12-12
老師,請問,我公司現(xiàn)在找平臺幫我們流量推銷商品并且刷單,平臺收取15%的費用,刷單客戶來到我們店消費的金額,我們再返還給平臺,假如刷單的銷售費用是50萬,我需要做銷售收入繳納增值稅,但是實際上這筆錢我又返還給了平臺,那我的銷售收入不就是虛高了么?這樣情況應(yīng)該怎么操作呢?
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2022-10-24
贈送兩個貨物用于推廣 分錄借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-銷項稅(實際銷售價銷項稅) 如果這樣做月底報稅,賬上收入和報表收入對不上,稅可以對上有問題吧?
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2019-11-29
銷售已使用過的固定資產(chǎn)能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-10-19
請問業(yè)務(wù)招待費屬于管理費用還是銷售費用?謝謝
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2015-12-10
收到了一張銷售貨物的通用機打發(fā)票,還可以用嗎?
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2019-09-16
用于促進(jìn)銷售購買的禮品用來贈送應(yīng)該怎么做賬
1/1514
2019-04-23
采購部報銷差旅費借記管理費用還是銷售費用呢
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2019-02-21
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