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我公司是一家貨車掛靠公司,掛靠車輛實(shí)際車主是個(gè)人,我們只提供掛靠服務(wù),如車主想賣車,我們協(xié)助辦理過(guò)戶手續(xù),根據(jù)二手車交易中心開(kāi)具的二手車銷售發(fā)票金額,按3%征收率減按2%交了交易稅后,是否還要交城建稅等附加稅種,交易中心不收,那怎樣交,還是可以不交?
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2016-12-15
一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。相對(duì)應(yīng)繳納房產(chǎn)稅,計(jì)算依據(jù)是不含增值稅銷售額嗎?
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2017-01-06
一般納稅人砂石是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2017-01-24
老師,你好,核定征收的企業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要并入到收入總額里面去嗎
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2019-07-05
請(qǐng)問(wèn)核定征收的收入,小微企業(yè)怎么算,只能是收入不超過(guò)30萬(wàn)嗎?請(qǐng)問(wèn)按核定征收的季報(bào)所得稅的不征稅收入,免稅收入,其他免稅收入,的哪個(gè)項(xiàng)填寫(xiě)包括(平時(shí)做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,享受小微優(yōu)惠的免交增值稅的稅額是500元嗎?)
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2016-04-05
交易性金融資產(chǎn)不是只有賣出時(shí)要交增值稅嗎,計(jì)稅方法是用賣出價(jià)-買入價(jià)乘以稅率。這道題中增值稅5.66萬(wàn)元是這樣算出來(lái)的。 想知道的是,甲公司買入時(shí)為什么要交增值稅0.075萬(wàn)元, 這個(gè)0.075萬(wàn)元又是怎么計(jì)算出來(lái)的?
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2019-03-30
老師,這季度增值稅未達(dá)到45萬(wàn)起征點(diǎn),免交增值稅,我計(jì)提附加稅了,那計(jì)提附加稅怎么做,紅沖還是做營(yíng)業(yè)外收入,還是不用計(jì)提?
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2021-06-29
增值稅核定為按次征收,能沒(méi)有收入,要申報(bào)嗎
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2017-02-07
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,應(yīng)當(dāng)開(kāi)具免稅普通發(fā)票。 這個(gè)是啥意思?
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2022-04-18
增值稅小規(guī)模納稅人按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào),以下簡(jiǎn)稱“13號(hào)公告”)有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計(jì)算銷售額:   銷售額=含稅銷售額/(1+1%),這里減按1%征收率征收增值稅,是什么意思?
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2020-03-02
有個(gè)疑問(wèn),想請(qǐng)教老師~CPA財(cái)管教材中“售后回租交易所產(chǎn)生的任何損益均應(yīng)在以后各受益期采用合理的方法進(jìn)行分?jǐn)?,而不是確認(rèn)為當(dāng)期損益”。但是在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,“企業(yè)售后租回交易認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)租賃的,在確鑿證據(jù)表明售后租回交易是按照公允價(jià)值達(dá)成的,售價(jià)與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益?!?這不是矛盾嘛…求問(wèn)老師怎么理解?
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2019-05-13
根據(jù)契稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,屬于契稅征收范圍的是() A 房屋繼承 B 房屋出租 C 房屋交換 D 房屋抵押
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2020-04-01
我公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,但直接賣出的土夾石不能簡(jiǎn)易計(jì)稅。施工過(guò)程中有土夾石和毛料石出來(lái),請(qǐng)問(wèn)我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算呢?
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2021-06-30
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵減稅額是直接在購(gòu)買完做賬嗎?還是要在納稅申報(bào)時(shí)候抵減
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2019-08-21
有費(fèi)用我沒(méi)有拿到增值稅專用發(fā)票,我先編制分錄 比如是借:管理費(fèi)用100 , 貸 :現(xiàn)金 100; 現(xiàn)在拿到專用發(fā)票了 我可以編制 分錄借:管理費(fèi)用 17(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 17沖減嗎
1/810
2018-01-28
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么 本期期末留抵+應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅+應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅=0 ?
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2021-07-04
制造費(fèi)用包括生產(chǎn)管理人員工資、倉(cāng)庫(kù)人員工資、當(dāng)月購(gòu)低值易耗品,這樣分配對(duì)嗎
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2017-05-04
我公司買的低值易耗品行政部門(mén)用,可以不通過(guò)周轉(zhuǎn)材料直接借管理費(fèi)不
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2017-11-23
就是關(guān)于簡(jiǎn)易征收的申報(bào),我們?cè)谥鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)備案完成了,但是為什么填不了數(shù)據(jù)呢
2/883
2019-06-12
公司沒(méi)有稅金可以抵扣了,已交的增值稅怎么做分 錄,可以做到管理費(fèi)用嗎
1/600
2017-03-23