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老師您好,請教下,行政單位,其他應收款,長期無法收回的賬務處理方式,以及其他應付款,長期未支付的賬務處理方式是怎么做的?
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2019-05-06
小微企業(yè),當月有代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當月有退貨但該批退貨當時沒有繳納增值稅而轉入營業(yè)外收入了,因為滿足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計入應交稅費的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
請問老師,我是生產企業(yè)增值稅一般的納稅人,現(xiàn)增值稅,附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-26
開票軟件年服務費可在增值稅應納稅額中全額抵減,故由管理費用轉入應交稅費—應交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費用 (紅字)和貸:管理費用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
為什么增值稅申報表第一行無法填寫
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2019-03-12
單位把土地及附屬設施投入合作的,向合作方收取一定金額的管理費,交增值稅時按管理費申報增值稅,有人說要開租賃費發(fā)票,按租賃費申報繳稅,怎么辦
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2019-10-26
物業(yè)公司收的水費比交的水費少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關會計科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發(fā)生的經濟業(yè)務如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現(xiàn)金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷售產品一批,銷售價款452 000元(含應收取的增值稅額),產品實際成本200 000元。產品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計入當期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現(xiàn)金支付管理費用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實際成本計價法。
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2022-11-04
預繳土增(預收賬款-預繳增值稅)*預征率-附加稅-印花稅 對嗎
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2022-07-07
老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,增值稅發(fā)票管理實務中要注意哪些問題,比如發(fā)票180天內抵扣,我是新學的,非常想知道
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2016-06-19
去年的運費 走的借:管理費用 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 今年需要進項稅轉出 怎么做憑證呢?
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2019-10-21
請一位擅長稅收征管的老師解答下這個問題:企業(yè)的收支沒走公司賬戶而走個人支付寶有何處罰? 比如:未進行納稅申報,稅務機關責令其限期申報,并除以未繳納稅款數額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
本來4月支付當月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
繳納實收資本的印花稅直接就做到管理費用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個實操這么做的
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2017-09-15
做憑證的時候,1.借管理費用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實收資本,負債表不平吧
2/1298
2017-01-03
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費用,那月底轉賬時怎么結轉這個管理費用
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2019-07-18
?貨款里面有費用賬扣,應該是借:銀行存款和管理費用,貸:應收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
增值稅一般納稅人,是不可以享受增值稅月收10萬免稅優(yōu)惠政策是么
1/2409
2019-05-20
請問建筑行業(yè),差額征稅財稅政策是幾號呢
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2022-03-29