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在10%利率下,1-5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091、0.8264、0.7513、0.6830、0.6209,則五年期的預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)為()請問老師,這道題是直接用第五年的復(fù)利現(xiàn)值乘以1?i嗎
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2019-08-30
某生產(chǎn)線預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為807.56萬元,該生產(chǎn)線的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為782萬元,計(jì)算該生產(chǎn)線應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額
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2022-04-22
某公司為一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%,現(xiàn)采購一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),價(jià)值50000元,后發(fā)生安裝費(fèi)5000元,該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值怎么計(jì)算 是多少
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2022-10-16
剛實(shí)行的小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅政策,是不是我收入做賬的時(shí)候還是按3%計(jì)提增值稅,然后到月末,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
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2022-04-21
銷售高檔化妝品,價(jià)款100萬元,不含增值稅。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13萬元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)已存入銀行。分錄怎么做?
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2023-12-17
老師,您好 交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)債權(quán)投資,使用交易性金融資產(chǎn)的賬面去轉(zhuǎn),這個(gè)賬面價(jià)值和債權(quán)投資的公允價(jià)值有差值的話,應(yīng)該計(jì)入到什么科目
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2023-06-22
老師你好,為什么在非同一控制下無形資產(chǎn)去按賬面價(jià)值算的,不是按公允價(jià)值。而在前一小節(jié)當(dāng)中,存貨和固定資產(chǎn)都是按公允價(jià)值出售的換取的。
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2020-04-22
上個(gè)月有個(gè)其它業(yè)務(wù)收入的沖紅憑證,沒有轉(zhuǎn)出增值稅。這月又有其它業(yè)務(wù)的收入,和增值稅,能不能兩者合起來記收入和增值稅呢?
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2018-10-16
稅法說的轉(zhuǎn)讓股權(quán)征收增值稅,又說轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資不征增值稅,這個(gè)怎么區(qū)分?轉(zhuǎn)讓什么樣股權(quán)需要繳納增值稅,什么樣的不需要?
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2021-08-22
老師 如果申報(bào)增值稅時(shí) 稅務(wù)局生成的增值稅時(shí)16.84 而我們開發(fā)票的增值稅是16.83 實(shí)際繳款16.84 這樣導(dǎo)致賬上不平 差異0.01 要怎么處理呢
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2024-05-13
固定資產(chǎn)都是可抵扣增值稅的,但是算上增值稅求原值之后,再折舊,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。這該怎么辦呢?補(bǔ)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢?
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2020-08-25
老師,我們是小規(guī)模納稅人。之前開具發(fā)票計(jì)提的應(yīng)交增值稅,在季報(bào)時(shí)因不超30萬,免交增值稅。我該將之前計(jì)提的應(yīng)交增值稅怎么辦?
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2020-07-16
步驟1 無形資產(chǎn) 為什么是賬面價(jià)值500 而不是公允價(jià)值600 非同一控制下的不是按照公允價(jià)值嗎? 為什么存貨是按照100公允價(jià)入賬的
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2016-12-21
企業(yè)增值稅某月進(jìn)項(xiàng)很少,增項(xiàng)多,增值稅申報(bào)后的后續(xù)月份進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來很多但銷項(xiàng)又沒多少,這時(shí)累計(jì)來看多繳納的增值稅會(huì)返還嗎?
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2023-02-09
不是公司的車,辦理加油卡,可以對公轉(zhuǎn)帳,讓對方開具增值稅專用發(fā)票? 那開具增值稅專用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,有哪些具體的區(qū)別?
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2021-07-28
第三條,收入按產(chǎn)品的公允價(jià)值確定。假如我打包賣,其中一個(gè)產(chǎn)品售價(jià)比公允價(jià)值小,可在收入做賬的時(shí)候,我還要按公允價(jià)值做賬?
1/755
2020-07-20
老師這個(gè)問題,當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅?不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元,不繳納增值稅嗎?
1/759
2020-07-16
單位是屬于混合銷售的。銷售設(shè)備和安裝設(shè)備,以前是一起交增值稅,現(xiàn)在2017是不是可以分開來開???開設(shè)備增值稅和安裝增值稅的啊?
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2017-07-05
對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,印花稅免嗎?如果是代開專票,增值稅部分是不免的,印花稅免嗎?
1/3408
2020-04-11
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
1/976
2017-07-13
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