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老師一般納稅人的附加稅沒有減征50%嗎就是增值稅交多少就按增值稅計稅依據(jù)算出多少就交多少嗎附加沒有減征
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2021-10-21
【重慶稅務】尊敬的納稅人,您好!系統(tǒng)后臺對2019年至今進行數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您公司財報申報的資本金數(shù)值變動數(shù)和印花稅資金賬簿營業(yè)賬簿計稅依據(jù)不匹配,存在較大數(shù)額差異,請進行自查整改,若確實存在申報錯誤,請于2023.11.15前完成更正申報。 今天早上收到這條短信,請問去哪里查看呢?看哪一個數(shù)據(jù)?
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2023-11-13
地稅征收地方基金里的生活垃圾處理費是按什么計稅依據(jù)填報的,是上年的全年平均人數(shù)還是年末人數(shù)呢
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2017-06-07
批發(fā)零售行業(yè)一般納稅人,每個月銷售額小于十萬元,是免繳附加稅么?是怎么操作,直接申報的時候修改附加稅的計稅依據(jù)么
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2020-02-29
老師,您好,印花稅申報買賣合同這項的計稅依據(jù)是含稅金額還是不含稅金額?在一般的買賣過程中是沒有合同的
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2023-10-30
下列關(guān)于增值稅計稅依據(jù)的規(guī)定,說法正確的有(  )。 A.還本銷售方式銷售貨物,以貨物的銷售價格計算繳納增值稅,不得扣除還本支出 B.以舊換新方式銷售貨物,以實際收取的不含增值稅的價款計算繳納增值稅 C.折扣銷售方式銷售貨物,以實際收取的不含增值稅的價款計算繳納增值稅 D.現(xiàn)金折扣方式銷售貨物,不得從計稅銷售額中扣減折扣額
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2021-06-02
甲公司是將高檔口紅用于“贊助”,而非用于“換投抵”(換取生產(chǎn)資料和消費資料、投資入股和抵償債務),核定銷售額時,應按納稅人最近時期同類應稅消費品的平均銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅 不是都是按最高銷售價格的嗎
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2019-04-30
老師,企業(yè)由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人時,如果跨越了月度或季度,請問稅收怎么處理,比如: 5月20日之前是一般納稅人,5月20日之后因為收入超過500萬成為了一般納稅人,而小規(guī)模納稅申報是7月份,一般納稅人是6月份報增值稅,實際工作中不同申報期間和計稅依據(jù)不同,報稅的時候怎么區(qū)分開。 謝謝
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2023-12-28
40.甲公司與乙公司簽訂的買賣合同中注明價款和增值稅的合計金額為226萬元,其中合同價款和增值稅未分 別列明,已知,甲、乙公司適用的增值稅的稅率為13%,則該合同甲、乙公司印花稅的計稅依據(jù)為200萬元。 ( )不是很明白 45. 【不定項選擇題】P銀行受理該匯票的承兌申請時,應當辦理的事項是( )。 A.審查甲公司的資格、資信、合同等 B.收取承兌手續(xù)費 C.在票據(jù)市場基礎設施上登記匯票承兌信息 D.向甲公司簽發(fā)收到匯票的回單 為什么選擇B和 D
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2024-03-26
您好老師,請問,我是一般納稅人,工會經(jīng)費報表上顯示所屬期為4——6月,那計稅依據(jù)就應該填第二季度的工資總額吧?
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2020-07-02
老師,我們是一家建筑公司,這是稅務局給我們核定的稅率,但是我不知道,這些附加稅,它的計稅依據(jù),是按我們公司一共開了多少票,增值稅多少計算,還是要減去進項發(fā)票之后的增值稅
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2019-06-14
請問一下老師,文化事業(yè)建設費季度收入9萬免嗎?不超9萬收入是不是計稅依據(jù)可以不用填在此表中?
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2021-04-13
購進合同和銷售合同都要繳納印花稅嗎,是按照合同約定的金額來繳納印花稅還是按照實際銷售的金額(實際開出的發(fā)票金額)做為計稅依據(jù)呢?
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2016-11-09
城市維護建設稅的計稅依據(jù)是本月實際交納的的三稅嗎?比如本月只交納增值稅1000元,但是有留抵2000元,本月交納的城市維護建設稅是多少?
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2017-04-10
城建稅的計稅依據(jù) 納稅人實際繳納的“兩稅”,以及出口貨物、勞務或者跨境銷售服務、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額。 老師這個免抵稅額是啥意思
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2020-04-13
您好,稅控維護費抵扣完增值稅,那附加稅是按抵扣前計提還是按抵扣扣計提,如果按抵扣后計提,那附加稅的計稅依據(jù)不就發(fā)生變化了嗎?(附加稅是按應交增值稅計提)
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2021-08-03
你好,請問1、總包建筑的賬務處理是工程完工才做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 2、還有一個工程長達3—4個月怎么預交增值稅,附加稅,印花稅,資源稅 3、印花稅、資源稅是以什么為計稅依據(jù)的
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2019-07-18
老師,我們之前會計計提工會經(jīng)費不是安裝職工薪酬貸方為計稅依據(jù),而是按照管理及銷售工資來計算,這樣工會經(jīng)費少,那匯算清繳時要調(diào)增嗎?還是不管
2/371
2022-04-01
40.甲公司與乙公司簽訂的買賣合同中注明價款和增值稅的合計金額為226萬元,其中合同價款和增值稅未分 別列明,已知,甲、乙公司適用的增值稅的稅率為13%,則該合同甲、乙公司印花稅的計稅依據(jù)為200萬元。 ( )不是很明白 45. 【不定項選擇題】P銀行受理該匯票的承兌申請時,應當辦理的事項是( )。 A.審查甲公司的資格、資信、合同等 B.收取承兌手續(xù)費 C.在票據(jù)市場基礎設施上登記匯票承兌信息 D.向甲公司簽發(fā)收到匯票的回單 為什么選擇B和 D
1/104
2024-03-26
老師,我公司購買的住宅房,計算繳納房產(chǎn)稅時,是不是購房發(fā)票不含稅金額(都是專票)+契稅的合計數(shù)作為計稅依據(jù)?
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2024-04-20