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老師。2599的打印機計入管理費用還是固定資產(chǎn)
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2021-03-29
餐飲住宿小規(guī)模應(yīng)收賬款抵消分錄怎么寫?借:管理費用,貸:應(yīng)收賬款嗎?
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2021-08-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應(yīng)該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預(yù)提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問老師,暫估費用借:管理費用2000應(yīng)付賬款2000,回來了1300,怎么做賬了
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2022-10-12
為什么生產(chǎn)車間的費用叫做管理費用。不是生產(chǎn)成本嗎?。吭趺磪^(qū)分
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2021-03-09
老師好,買了3臺電腦合計8000元,放在固定資產(chǎn)計提了4個月折舊,現(xiàn)在覺得這個金額有點小,剩余的價值想直接一次性進管理費用可以嗎
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2022-05-07
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
我2021年發(fā)票金額管理費用多計了600,,2022年發(fā)現(xiàn)了這個錯誤調(diào)整了憑證,沖了600,那我今年匯算清繳的時候還用調(diào)整么
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2023-02-20
老師,是不是送禮買了的煙酒都要入銷售收入???如果直接入管理費用的話,會有什么后果?
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2022-03-04
老師, 我們公司是銷售板材的,老板買了一部手機,還蠻貴的,是進管理費用,還是進固定資產(chǎn)呀
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2022-09-30
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
我是物業(yè)公司會計,我一直把購買的維修用具做到管理費用里面,這樣行嗎?
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2022-05-27
勞務(wù)派遣公司,工資是進成本,那工亡賠償是進管理費用還是成本
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2021-01-14
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數(shù)?
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2020-12-08
2600打印機計入固定資產(chǎn)還是管理費用
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2021-01-14
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
20年支付的房租,現(xiàn)在收到發(fā)票啦,是借管理費用,貸預(yù)付款后怎么進行匯算清繳呢?
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2021-04-08