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我單位為客運車公司,現(xiàn)在成立子公司為物流公司,母公司的車幫我們拉貨,物流總收入收取百分之20的管理費,其余收入歸駕駛員,請問該如何做賬
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2021-01-28
東升公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。原材料核算按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1、5日,向乙公司購入A材料1000公斤,每公斤10元,發(fā)票及帳單已收到,增值稅進項稅額1600元,運雜費2000元。 ,款項己通過銀行支 付。材料尚末到達。(此分錄題3分) 2、8日,上述購入的A材料己運到,入庫時,發(fā)現(xiàn)原材料在運輸途中短缺40公斤,屬正常損耗。按實際成本驗收入庫。 (此分錄題3分) 3、10日,購人需要安裝的設(shè)備 -臺 設(shè)備價款20000元,增值稅進項稅額3200元,另外支付運輸費400元,包裝費800元,安裝費1000 元。上述款項均以銀行仔款支付。設(shè)備安裝完畢交付使用。分別做出購入設(shè)備、支付運輸費、包裝費、 安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用的 會計分錄。 (此分錄題3分) 4、 15日,償還今巴到期的,向銀行借入期限為3個月的借款100000元,年利率為6%。己按月在每個月末預(yù)提利息,現(xiàn)到期一次還本付 息。 (此分錄題3分)
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2022-10-02
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
下列各項中,屬于預(yù)算管理領(lǐng)域的管理會計工具方法有()?!径噙x題】 零基預(yù)算管理 全面預(yù)算管理 彈性預(yù)算管理作業(yè)預(yù)算管理
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2021-10-22
老師,12月份我暫估了4000管理費,現(xiàn)在收到發(fā)票也是去年12月的,我怎么做 根據(jù)您提供的信息,您在12月份對管理費進行了預(yù)估并做了會計處理,現(xiàn)在收到了實際的管理費發(fā)票。對此,您需要做以下會計處理: 1. 核對發(fā)票金額是否與暫估金額一致。如果一致,您需要將預(yù)估的管理費沖銷,然后根據(jù)實際發(fā)票進行記賬。如果不一致,您需要調(diào)整差異部分。 2. 進行沖銷操作:將之前預(yù)估的管理費做沖銷分錄,借記“管理費用”,貸記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”。 3. 記賬實際發(fā)票:借記“管理費用”,貸記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”以反映實際的費用及負債。 操作示例: 假設(shè)實收到的管理費發(fā)票金額也是4000元,做以下會計分錄: 沖銷暫估的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 4000 記賬實際的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 4000 如果管理費的實際金額與預(yù)估的不一樣,需要調(diào)整相應(yīng)金額后再做上面的分錄。 我實際收到2899的發(fā)票,是不是第一部就正常沖銷原來的暫估,在記賬實際的管理費2899,那匯算清繳的時候有個差額需要調(diào)增嗎? 是的,您的理解是正確的。如果實際收到
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2024-03-11
你好老師,我總公司旗下有很多子公司,總公司每年可以對子公司收取一定的管理費嗎,這個管理費需要開票嗎,這部分管理費用途有限定嗎?因為沒有多少利潤,沒辦法分紅
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2020-02-25
老師,請問收到的出租車手撕發(fā)票有市內(nèi)的和市外的但沒有出省,請問是不是要分開入不同的管理費用二級明細呢?市內(nèi)的管理費用-交通費,市外管理費用-差旅費,是嗎?
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2021-04-06
去年五月掛了一筆往來款25000 借 管理費用25000 貸 其他應(yīng)付款 25000 今年收到發(fā)票,總計70000+ 怎么做賬? 摘要 補提2020年5月少預(yù)估管理費用 借 管理費用 (70000+)-25000 貸 其他應(yīng)付款(70000+)-25000
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2021-05-14
老師,跨區(qū)域開的外管證,現(xiàn)在要求每個都要分別申報個人所得稅。我看法人個稅下企業(yè)管理里有五個要報的。可是我收到的消息只有三個要報 。另外兩個不管可以嗎?
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2021-10-22
根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,下列情形中,稅務(wù)機關(guān)可以責(zé)令納稅人提供納稅擔(dān)保的是A納稅人按照規(guī)定應(yīng)設(shè)置賬簿而未設(shè)置,B納稅人同稅務(wù)機關(guān)在納稅上發(fā)生爭議而未繳清稅款,需要申請行政復(fù)議的,C納稅人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服,需要申請行政復(fù)議的,D納稅人開具與實際業(yè)務(wù)不符的發(fā)票
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2020-03-05
實收資本100萬,減免后收了125的印花稅,沒有做過計提。會計分錄做管理費用還是應(yīng)交稅金呢?
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2022-06-01
原先客戶是屬于母公司管理,現(xiàn)子公司成立后由子公司管理問題:原先母公司管理有些客戶存在應(yīng)收款期末余額的移到子公司財務(wù)系統(tǒng)上應(yīng)該怎么做分錄體現(xiàn)呢?
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2019-03-21
老師,收到的材料專票上只有管件的大類,而實際銷貨清單上是有十幾種具體型號的,比如三通和彎頭,發(fā)票上只開了管子和管件兩行,可以嗎?不行的話是否有相關(guān)文件規(guī)定?
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2019-06-27
計提發(fā)放工資如何分錄?計提時,借:管理費用-工資46800,貸:應(yīng)付職工薪酬46800 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬46800,貸:現(xiàn)金328519.94,貸:其他應(yīng)收款-員工保險 8280.06 這樣做分錄對嗎?
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2021-01-20
我是這樣做的,不知道對不對。我們的社保會和公積金比工資先支付。計提社保金的時候: 借:管理費用(單位) 其他應(yīng)收款(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬(社保)
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2020-12-11
公司員工之前掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)工資直接沖其他應(yīng)收款就可以,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款
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2025-05-10
固定資產(chǎn)卡片上主管人是財務(wù)主管還是負責(zé)保管固定資產(chǎn)的主管
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2018-12-25
我們是物業(yè)公司,有廣告公司希望在我們所管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)置廣告排位并支付費用,作為物業(yè)公司,這筆收入是作為廣告費收入還是場地租賃收入呢?目前物業(yè)的營業(yè)范圍只有物業(yè)管理,該筆收入應(yīng)該開什么品類的發(fā)票
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2021-06-29
基本戶賬戶管理費怎么做分錄
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2021-03-01
老師,你好。 請問物業(yè)管理費,小規(guī)模的稅率是多少?
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2021-04-15