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營(yíng)改增服務(wù)業(yè)稅局代開(kāi)專(zhuān)票是幾個(gè)點(diǎn)
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2018-11-20
老師,去年納稅調(diào)增,需要修改哪些報(bào)表?
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2022-03-23
承包一家服裝廠(chǎng)廠(chǎng)房改造工程,工程總價(jià)款500萬(wàn)元,建筑公司購(gòu)進(jìn)用于改造工程的材料,取得增值誰(shuí)專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為80萬(wàn)元。另支付水電費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票注明稅額為3萬(wàn)元。應(yīng)繳納的增值稅是多少
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2018-03-20
12月底結(jié)賬增值稅是5095.05 計(jì)提附加稅611.4 現(xiàn)在申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn) 服務(wù)的不含稅收入6萬(wàn)多,未達(dá)到季報(bào)的征稅范圍,但是賬已經(jīng)把這部分附加稅計(jì)提了,現(xiàn)在是要把12月份的賬從新修改還是在1月份里在做修改?
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2019-01-08
我們公司是4S店,年度匯算清繳預(yù)警了 我們是2017年4月底開(kāi)業(yè)的,因?yàn)槭切缕放?,所以銷(xiāo)量一直不 好,所以一直是虧損的,要怎么調(diào)整 減少費(fèi)用,增加利潤(rùn)嗎 老師,請(qǐng)問(wèn)下預(yù)警是怎么計(jì)算來(lái)的
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2018-06-21
老師,因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13,現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03,要填附表四哪一欄呢,主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個(gè)季度3600元。九月代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那么十月份如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2018-10-03
去年緩繳增值稅附加,今年逾期繳費(fèi),已經(jīng)計(jì)提,現(xiàn)在銀行交去年緩繳增值稅附加,城市建設(shè)維護(hù)稅,為什么是負(fù)數(shù)了
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2023-06-28
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄嗎?正常應(yīng)交增值稅期末該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-20
本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),,但是加上上期留底還是不用交增值稅 這種情況月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅指未交增值稅嗎
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2019-06-13
請(qǐng)問(wèn),老師我做的這個(gè)對(duì)嗎?這個(gè)月預(yù)繳4000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000。那分錄是不是。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20000, 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20220 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20220,這筆分錄我一月初認(rèn)證,所屬期是12月份,是應(yīng)該上月做還是這個(gè)月做? 抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20000
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2019-01-25
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)未交增值稅有什么不一樣?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
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2014-10-31
為什么增值稅科目余額表應(yīng)交增值稅—未交增值稅金額和報(bào)稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
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2021-11-09
沒(méi)有什么應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅--未交增值稅,來(lái)回轉(zhuǎn)回的這種二級(jí)科目嗎
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2024-10-17
應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)我做賬的時(shí)候也做成了負(fù)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -263633.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 -263633.98
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2019-10-15
那是不是就算不出增值稅了?增值稅預(yù)算表該怎么計(jì)算增值稅呢?
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2017-12-06
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,只計(jì)提附加稅不計(jì)提增值稅嗎
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2020-07-28
借,應(yīng)交,未交增值稅,貸,預(yù)交增值稅,此時(shí)的借,未交增值稅表示什么
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2019-04-02
一般納稅人,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅是952.56,上期有留抵,本期就不用交增值稅了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?
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2020-04-13