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老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)增值稅填的那個(gè)匯算清繳-預(yù)繳增值稅但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額填錯(cuò)了還可以改嗎?
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2020-01-11
我公司是房地產(chǎn)業(yè),剛營(yíng)改增后,收到廣告制作費(fèi)17%的增值稅專用發(fā)票,本月要去認(rèn)證,可抵扣17%全額嗎?
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2016-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度匯算清繳資產(chǎn)折舊沒(méi)做應(yīng)納稅所得額調(diào)增,我在今年的申報(bào)表上修改做調(diào)增可以嗎?
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2020-05-19
增值稅申報(bào)是營(yíng)改增測(cè)算表里選的其他現(xiàn)代服務(wù),扣款時(shí)顯示的卻是企業(yè)管理服務(wù),這兩者有關(guān)系嗎
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2018-11-07
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-04-01
一般納稅人房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)賓館,工期從營(yíng)改增之前到之后,進(jìn)項(xiàng)已抵完,現(xiàn)準(zhǔn)備不動(dòng)產(chǎn)租賃改簡(jiǎn)易征收,,稅局已同意,那己。抵的進(jìn)項(xiàng)怎么辦
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2018-04-03
小規(guī)模納稅人購(gòu)入一幢商鋪,現(xiàn)對(duì)商鋪進(jìn)行裝修整改,發(fā)生的地下室改造,增加電梯,地面重新鋪地磚,這些費(fèi)用我賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理?
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2017-11-27
引入資本給予10%,我把溢價(jià)也作為實(shí)收資本核算了,同時(shí)工商變更增加了注冊(cè)資本。這樣新引進(jìn)的股東沒(méi)有產(chǎn)生溢價(jià),改怎么改正呢?
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2019-03-16
老師,您好,我增值稅申報(bào)表打開(kāi),數(shù)據(jù)就自己主動(dòng)出來(lái)了,但是申報(bào)主表和附列資料的金額不一樣?相差0.02,這個(gè)不用更改吧?還是要改?
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2019-10-11
老師您好!營(yíng)改增后,我們開(kāi)增值稅普票,稅控系統(tǒng)可以全額抵扣,我們也可以抵扣嗎?怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2016-05-09
如果題目改成2019年話,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算應(yīng)交增值稅稅費(fèi)時(shí),是不是也應(yīng)該計(jì)算上無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅呢?
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2020-03-13
疫情期間一般納稅人3%的增值稅稅率降低至1%,前天剛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票還是按的3%還能更改嗎
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2020-03-19
老師,匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)活動(dòng)成本的話,既然匯算清繳調(diào)增了,就沒(méi)有必要去稅局更改所得稅報(bào)表了吧?
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2020-05-20
你好我已在增值稅申報(bào)表免抵退欄里填寫了,因不符合要求,要改為免稅處理,增值稅申報(bào)表應(yīng)怎么填
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2019-05-04
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后一般納稅人的保安服務(wù)公司采用了差額納稅,如果有增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-09-16
老師,我修改了2021年度第四季度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了增值稅及附加稅還有滯納金,這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊
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2023-03-20
工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房,如何計(jì)算土地增值稅?是2021年建的,營(yíng)改增之后的,購(gòu)買土地自己建設(shè)的廠房
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2023-03-14
老師,我不小心增加了一個(gè)二級(jí)科目,之前做過(guò)的賬都自動(dòng)更改了,現(xiàn)在要?jiǎng)h除這個(gè)新增的科目該怎么辦?
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2019-06-05
做匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增了以后還是虧損,請(qǐng)問(wèn)老師資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)據(jù)未分配利潤(rùn)需要改嗎?
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2020-04-24
應(yīng)交增值稅借方有0.02是之前報(bào)稅的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)沒(méi)有更改跟發(fā)票有差,當(dāng)時(shí)還以為報(bào)稅稅額差額不能改,這樣掛帳要怎么調(diào)整
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2022-01-13