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某大型機械生產企業(yè)為一股納稅人,年銷售額為1000萬元,可抵扣進項稅額的購進金額為700萬元(以上金額均為不含稅金額,進項稅額均可取得增值稅專用發(fā)票),該企業(yè)生產的A類機械屬于大型笨重產品,一般運費占產品銷售額的20%,按照以往的做法,由該企業(yè)銷售A類機械并提供運輸 寬小-木枝初欲 服務,將運費包括在銷售額中,全額按13%計算銷項稅額,新上任的企業(yè)稅務主管認為企業(yè)的增值稅負擔較重,請問應如何進行稅收籌劃?
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2024-04-22
甲公司外購手機100部作為福利發(fā)放給職工,每部手機1萬元(不含稅) 增值稅稅率為13%,管理人員占10%,生產工人占20%,車間管理人員占30%,銷售人員占40%。1)取得增值稅專用發(fā)票時 2)稅務機關認定不可抵扣進項稅額3)實際發(fā)放4)確認費用 請問這個賬務處理怎么做?
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2023-03-12
(1)領用一次攤銷的安全網一批,計劃成本3000元,材料成本差異率為-2%。領用時一次性將周轉材料價值攤銷。 (2)領用全新定型模板一批,具體信息如下: ①該根板的計劃成本為50 000元。 ②該模板采用分次攤銷法攤銷,預計凈線值率為10%,預計使用次數(shù)為10次,本月實際使用2次。 ③該模板的材料成本差異率為2%。 (3)本期發(fā)生的盤虧和毀損的經濟事項如下: ①盤虧甲材料一批,實際成本400元,原因不明。 ②經查明。甲材料盤虧屬于定額內合理損耗,批準作為管理費用列支。 ③因為發(fā)生火災,對財產進行清查,發(fā)現(xiàn)損毀乙材料一批,實際成本5000元,購入時已取得增值稅專用發(fā)票并已抵扣進項稅額。 ④上述由火災造成的損失,其中保險公司賠償4300元,買余由企業(yè)負擔。
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2021-12-31
在建工程的設計費用是否計入成本,設計費用為專票是否可以全額抵扣
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2018-06-05
房地產公司購買的臺歷。紙杯。這種可以抵扣嘛?用于銷售房子的時候贈送給客戶的。銷售費用
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2021-08-12
銷售方承擔運費的情況下,運輸公司開給銷售方的運費專用發(fā)票其中的進項稅銷售方可以抵扣嗎
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2016-01-29
公司和客戶協(xié)商給10萬元的淘寶抵用卡置換原來的應收賬款10萬;我們是廣告行業(yè),我原來記得是:借:應收賬款-發(fā)布費10萬,貸:主營業(yè)務收入10萬,置換后,借:庫存商品-淘寶抵用券10萬,貸:應收賬款10萬;問題:因為此卡只能雙11使用,截止日期15日到期,我就視同卡全部領用完畢,那么沖銷庫存商品-淘寶抵用券時,借:銷售費用-營銷費10萬,貸:庫存商品-淘寶抵用券10萬,這樣做的分錄正確嗎?
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2018-11-16
老師好,請問公司開進來的水泥增值稅專用發(fā)票都以用來抵扣煤碳增值稅專用發(fā)票
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2019-04-05
收到的增值稅專用發(fā)票是用于福利費的,是不是進項稅額不得抵扣,當成普票使用么?
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2018-07-26
購買時,借,管理費用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,借,管理費用,負數(shù)。抵扣時,我借應交稅費480,貸管費480,對嗎?應交稅費沒有抵減呀?反而增加了,這個分錄怎樣的?
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2018-06-19
公司是小型物業(yè)公司,月收入十幾萬,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,老板想變更為一般納稅人,可以抵扣進項,有哪些費用的進項可以抵扣?只要收到專票,不管是走成本還是費用都可以抵扣進項嗎?
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2017-06-29
老師您好,請問我們去年還有很多專票還未抵扣,這個月又收到了新的專票,請問用之前的發(fā)票抵扣了需要做賬嗎?新收到的要做賬嗎?普通費用發(fā)票不能抵扣增值稅,但是報表中會自動減掉啊
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2022-04-21
我們公司購買辦公樓 開發(fā)商給我們開了增值稅專用發(fā)票 我們可以抵扣嗎? 可是去房產交易中心辦理產權證的時候 辦理人員把我們抵扣聯(lián)給收去了 我可以用發(fā)票聯(lián)的復印件抵扣嗎
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2020-10-20
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關的一些計算呢,我記得學增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
是政府機關的財務,今天收到一張某公司在稅務局代工的增值稅專用發(fā)票,可以下賬嗎?增值稅專用發(fā)票有一抵扣聯(lián),但我們不納稅,沒法抵扣,聽說不抵扣以后稅務局會找麻煩,該怎么辦?
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2018-09-18
企業(yè)銷售3年前購進的作為固定資產的未抵扣進項稅的一輛汽車,(當時進項稅不準抵扣),現(xiàn)在要出售這輛車,產生了一些修車費用并取得了增值稅專用發(fā)票,那么這個進項稅可以抵扣嗎?
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2016-11-26
老師,我想請問我去年11月份有一張是專票可以抵扣的辦公費用,我當成普票來做費用出去了,后面12月份我抵扣的時候又把這一份專票抵扣了,現(xiàn)在已經跨年度了,我要怎么更正這筆分錄
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2023-03-23
我不懂的是免抵退稅額大于應退稅額,這樣退回應退稅額,這個免抵稅額怎么辦,本期的余額就不用了,還是留著下期用?就像這個21,本月的余額以后怎么辦,就放著不管了,還是下個月還可以抵
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2021-08-28
我是銷售方,專用發(fā)票開具的稅點錯開成3%,購買方已經抵扣,不知道應該怎么辦,求詳細步驟最好附圖片
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2015-11-23
對方開了一張專用發(fā)票,但是地址是顯示我們當?shù)氐淖缘刭|量監(jiān)督局,我抵扣了,可以用不?
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2018-03-31