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老師,問下。因?yàn)閰R算2021年度企業(yè)所得稅清繳,把財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
有費(fèi)用、收入,申報(bào)了營業(yè)稅,但是企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。過去賬和稅務(wù)不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
企業(yè)所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業(yè)所得稅公式里也能看出,費(fèi)用多出點(diǎn),稅就能少,是這樣的嗎
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2017-02-18
調(diào)整了以前年度的費(fèi)用,怎么補(bǔ)交所得稅?
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2020-01-14
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛?稅率是多少?
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2020-04-12
申報(bào)所得稅時(shí)填的營業(yè)成本包含了費(fèi)用嗎?
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2019-07-02
公司是服務(wù)行業(yè),但1月就預(yù)收了12月個(gè)的收入了且開了發(fā)票,但每個(gè)月的費(fèi)用基本是固定的,,但第一季度會(huì)預(yù)繳好多企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么操作,到時(shí)年底預(yù)繳多的可以退嗎,08:48:00小龍囡囡 2017-08-17 08:48:00打個(gè)比方:1月預(yù)收1000萬,第一季度成費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用240萬,,那我不是要預(yù)交(1000-240)*25%=190萬但是1000萬都已經(jīng)開了發(fā)票,不是要轉(zhuǎn)入收入嗎
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2017-08-17
老師,請問單位上個(gè)月開了一百多萬的勞務(wù)票,然后這家單位雖然成立有兩年了,但是之前沒有經(jīng)營。 這單位也沒什么費(fèi)用。 企業(yè)所得稅是查賬征收。 然后這塊除了人工也沒什么好做成本的,像這種情況,我能把人工成本做超過開票的收入嗎?
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2019-06-19
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功,這會(huì)所得稅年報(bào)提示這,要怎么修改(也就是財(cái)務(wù)報(bào)表里沒有填明細(xì)費(fèi)用,只填了總費(fèi)用)
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2017-04-21
你好,企業(yè)里給員工參保,,這個(gè)參保是在當(dāng)?shù)厣绫>謪⒈5模敲催€有一種給員工參保的方式,是請中介保險(xiǎn)公司給員工參保的,那么再中介保險(xiǎn)公司里給員工參保的費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2020-09-15
去年是預(yù)交 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 怎么會(huì)去年應(yīng)交稅費(fèi)還掛賬?
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2025-04-17
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺(tái),每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
如果一個(gè)公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報(bào),我看他們交給我以前的表,只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損,其他的都是零申報(bào),我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
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