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您好,我想問下,我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了,可是第二季度虧損,可是本年累計還是盈利啊,但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復交嗎
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2019-10-21
計算企業(yè)所得稅的會計利潤 是不是就是本年利潤?
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2020-07-04
請問季度預繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應該預繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務處理嗎,計提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產(chǎn)負數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
1/2289
2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧?
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2020-05-28
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟業(yè)務一直都是0申報,現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報不了,怎么辦
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2020-03-06
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入,成本,本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
1/1203
2020-01-15
申報第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
請問老師,企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計算,幫我算下,應納多少所得稅
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2020-01-07
某外籍個人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國,另外5月份,該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應向我國繳納個人所得稅額(?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
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2022-12-17
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎?還是要手輸?shù)?,在核定征收的B類企業(yè)所得稅報表里
1/2200
2019-07-26
老師A公司是總公司,B是子公司,子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬,B公司投給C公司80萬,C公司賺了200萬,給B公司分紅120萬,B公司又給A公司分紅60萬,需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎?
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2021-08-23
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應交稅費-應交所得稅300, 借:應交稅費-應交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導致去年的收入遠遠大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務讓少交所得稅?
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2017-05-18
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎?
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2019-05-07
黃河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出,發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當年銷售收入 15%的部分允許當期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產(chǎn) B.確認遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學堂有模板嗎?
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2020-07-10
2、根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,在中國境內(nèi)無住所但取得所得的下列外籍個人中,屬于居民納稅人的是(?。?A、?M國甲,在華工作5個月 B、?N國乙,2019年1月10日入境,2019年5月10日離境 C、?X國丙,2019年10月1日入境,2021年1月1日離境,其間臨時離境28天 D、?Y國丁,2019年8月1日入境,2020年3月1日離境,其間臨時離境100天 老師不明白
4/3680
2020-04-22