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老師,我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 這個表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里填股東名稱怎么填,我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢?
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù)),請問這個填表基于哪里呢?
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2020-04-10
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本少計了,但不影響最后利潤,現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報時,少計這一部分該如何填報
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2021-05-21
老師 公司是一家獨立核算的分公司,在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報,其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
某外籍個人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國,另外5月份,該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應(yīng)向我國繳納個人所得稅額(?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
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2022-12-17
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補的,需要做會計分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計盈利,以前年度無虧損,那么本季度所得稅申報時,高新優(yōu)惠應(yīng)按累計利潤計算,還是按本季度計算?
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2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表A類上彌補以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤,可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對我調(diào)整增加的往年利潤不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè),一直在建,今年7月營業(yè)。稅種登記是2019年1月做進去的。18年有三萬多虧損。本來今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的,因為18年沒有申報導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過不來,要如何處去處理?
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2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅,2017年少計提了,在2018年補提的,是不是補提到以前年度損益科目?
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2018-12-22