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甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少計(jì)了,但不影響最后利潤(rùn),現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào),其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司,在填報(bào)匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項(xiàng)目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤(rùn)表填???
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2020-05-12
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
某外籍個(gè)人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國(guó),另外5月份,該外籍個(gè)人從我國(guó)某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個(gè)人應(yīng)向我國(guó)繳納個(gè)人所得稅額(?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個(gè)人在境內(nèi)居住不滿90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個(gè)人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
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2022-12-17
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來的嗎?還是要手輸?shù)模诤硕ㄕ魇盏腂類企業(yè)所得稅報(bào)表里
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2019-07-26
黃河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
老師,想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會(huì)計(jì)分錄要怎么作?還要調(diào)到以前年度損益嗎?
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2021-05-13
老師,年報(bào)中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個(gè)人所得稅
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2015-08-18
請(qǐng)問老師,本年利潤(rùn)是直接轉(zhuǎn)利潤(rùn)未分,還是交完所得稅再轉(zhuǎn)?
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2015-11-25
老師好,我們是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào),現(xiàn)在公司沒有任何收入,所有的稅報(bào)都是零申報(bào),那我的企業(yè)所得稅年申報(bào)只填寫它所提示的必填項(xiàng)行嗎?
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2015-05-14