国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

計(jì)算企業(yè)所得稅的會計(jì)利潤 是不是就是本年利潤?
1/1849
2020-07-04
請問季度預(yù)繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計(jì)提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的時候報(bào)表上填寫了彌補(bǔ)以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務(wù)處理嗎,計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦?
1/228
2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
1/2289
2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報(bào)匯算成功了吧?
1/644
2020-05-28
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆]有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào),現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報(bào)不了,怎么辦
1/1483
2020-03-06
請問4季度所得稅季報(bào)表里的營業(yè)收入,成本,本年累計(jì)額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
1/1203
2020-01-15
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計(jì)的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
請問老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時 報(bào)表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
1/3735
2020-05-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計(jì)算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
1/770
2020-01-07
年初的時候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào),當(dāng)時申報(bào)的時候利潤數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯誤,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別,我在電子稅局更正申報(bào)顯示說我已經(jīng)年報(bào)不能更正,更正的話請通過年報(bào)更正,我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)?。?/span>
3/654
2021-05-21
老師,我們五月申報(bào)的個稅有好幾個五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
1/550
2020-07-10
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎?就是每個季度累計(jì),年末最后一個季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對嗎?
1/868
2019-05-07
某外籍個人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國,另外5月份,該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應(yīng)向我國繳納個人所得稅額(?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
1/1546
2022-12-17
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎?還是要手輸?shù)?,在核定征收的B類企業(yè)所得稅報(bào)表里
1/2200
2019-07-26
老師A公司是總公司,B是子公司,子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬,B公司投給C公司80萬,C公司賺了200萬,給B公司分紅120萬,B公司又給A公司分紅60萬,需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎?
1/773
2021-08-23
2、根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,在中國境內(nèi)無住所但取得所得的下列外籍個人中,屬于居民納稅人的是(?。?A、?M國甲,在華工作5個月 B、?N國乙,2019年1月10日入境,2019年5月10日離境 C、?X國丙,2019年10月1日入境,2021年1月1日離境,其間臨時離境28天 D、?Y國丁,2019年8月1日入境,2020年3月1日離境,其間臨時離境100天 老師不明白
4/3680
2020-04-22
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費(fèi)用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
5/687
2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X其實(shí)今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
1/941
2017-05-18
黃河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
1/350
2023-01-05
鄒老師好,請教一個問題,可行性。2016年從別人手里買了A公司,遷入電商園,因?yàn)槭沁w入不是新成立,沒有退稅,所以A全資成立B公司,這樣B公司可以享受園區(qū)的退稅政策,2017年A公司將持有B公司33%的股份轉(zhuǎn)給另一個人,這樣B公司的股東為A公司67%和個人33%。因?yàn)橹俺闪公司為了享受退稅,所以業(yè)務(wù)都由B在做,A目前屬于停業(yè)狀態(tài),申報(bào)都是空報(bào)。2018年12月B公司資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)達(dá)到1億,而2019年所得稅稅率優(yōu)惠幅度很大,公司想把業(yè)務(wù)平均分給A公司,這樣可以享受小微政,不知可行否?年底AB兩公司的利潤和資產(chǎn)需要合并報(bào)表嗎?兩家是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?(AB兩家公司的法人是同一人)
3/871
2019-07-20